Contenido
01. DATOS GENERAL
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Função: | Rotina | Nome Técnico | Data | Relatorio base |
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backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp | Objeto de negócios: Solicitudes de Notas de crédito | 03/12/2024 | MATR055 |
Visão de dados | Nome Técnico | Data |
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backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp | Solicitudes de Notas de crédito | 03/12/2024 |
Informe | Nome Técnico | Data |
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backoffice.sv.com.applicationNCP.Format.rep.trp | Solicitud de Nota de crédito | 13/12/2024 |
Rutina | Nombre | Menú | Fecha |
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COMSV055.PRW | Solicitudes de Notas de crédito | Consultas/Smart View/ | 03/12/2024 |
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País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru |
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Ticket: | Não aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25137 |
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02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio para mostrar la información de las solicitudes de notas de crédito para proveedores.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp, la información se visualizará como sigue:

04. VISIONES DE DATOS
Parámetros solicitados:
01 ¿De solicitud ? | Documento de crédito inicial |
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02 ¿A solicitud ? | Documento de crédito final |
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03 ¿De proveedor ? | Código de proveedor inicial |
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04 ¿A proveedor ? | Código de proveedor final |
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05 ¿De emisión ? | Fecha de emisión inicial |
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06 ¿A emisión ? | Fecha de emisión final |
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07 ¿Listar ? | Informe os documentos a serem listados: [ 1=Pendientes;2=Cerradas;3=Todos ] |
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08 ¿Moneda ? | Informe la moneda para filtro de los documentos de crédito: [ 1-Moneda1;2-Moneda2;3-Moneda3;4-Moneda4;5-Moneda5 ] |
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09 ¿Otras monedas ? | Informe lo que realizará con documentos de moneda diferente: [ 1=Convierte;2=Ignorar ] |
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backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp


06. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: COMSV055
Paquete:
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
1 | De Documento? | ¿De solicitud ? | C | 10 | 0 | MV_PAR01 |
| G |
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2 | Até Documento ? | ¿A solicitud ? | C | 10 | 0 | MV_PAR02 |
| G |
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3 | De Fornecedor ? | ¿De proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 |
| G | SA2 |
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4 | Até Fornecedor ? | ¿A proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 |
| G | SA2 |
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5 | De Emissão ? | ¿De emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 |
| G |
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6 | Até Emissão ? | ¿A emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 |
| G |
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7 | Listar ? | ¿Listar ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 |
| C |
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| [ 1=Pendentes;2=Encerrados;3=Todos] |
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8 | Moeda ? | ¿Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR08 |
| C |
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| [ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;]
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9 | Outras moedas ? | ¿Otras monedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 |
| C |
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| [ 1=Converter;2=Ignorar]
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07. CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS |
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A2_NOME | C | 50 | 0 | Razon Social | Razon Social | * |
CU_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data Solic. | Fecha solic. | * |
CU_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Proveedor | * |
CU_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda | * |
CU_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moneda | * |
CU_MOTIVO | C | 6 | 0 | Motivo | Motivo | * |
CU_NCRED | C | 12 | 0 | Nota Crédito | Nota Crédito | * |
CU_NFISCAL | C | 12 | 0 | Nota Fiscal | Factura | * |
CU_NUMERO | C | 6 | 0 | Nro. solic. | Nro. solic. | * |
CU_SERNCP | C | 3 | 0 | Serie NCP | Serie NCP | * |
CU_SERNF | C | 3 | 0 | Serie NF | Serie Fac. | * |
CU_VALMIN | N | 14 | 2 | Valor mínimo | Valor mínimo | * |
08. TABELAS UTILIZADAS
- SCU - Documentos Créditos
- SA2 - Proveedores