Reagrupamento de APs - FIN30044
Visão Geral do Programa
Agrupar as Autorizações de Pagamento de um mesmo fornecedor, com o objetivo de efetuar o pagamento de vários títulos em um só documento de pagamento. Os títulos originais são excluídos tendo suas informações repassadas para o novo título agrupado.
É obrigatório que o fornecedor seja informado para que os demais campos possam ser acessados, uma vez que a manipulação dos demais campos depende do fornecedor. Só podem ser agrupadas APs do mesmo fornecedor.
Somente poderá informar as APs pertencentes ao fornecedor informado. O Zoom de múltipla seleção apresentará somente as APs do fornecedor informando.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consultar Títulos | Permite exibir as autorizações de pagamento que foram agrupadas no processamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedor | Código do fornecedor com o qual serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento. |
AP | Lista das APs que farão parte do processo de agrupamento. |
Nota fiscal | Número da nota fiscal que fará parte do processo de agrupamento. |
Complemento do documento | Número do documento complementar da nota fiscal. |
Banco portador | Banco no qual será efetuado o pagamento das autorizações de pagamento. |
Lote de pagamento | Número do lote de pagamento no qual será gerada a AP. |
Data de vencimento | Data de vencimento sem desconto das autorizações de pagamento para o agrupamento, levando em conta o vencimento de cada título. |
Depósito em conta? | Indica se o pagamento será efetuado ou não em depósito em conta. |
Incluir AP na proposta? | Indica se o sistema deverá preencher a data de proposta automaticamente (conforme a data de vencimento) para a autorização de pagamento agrupada. |
Observação | Texto relacionado à alguma informação ao processo. |