Descrição
- Realizadas alterações na rotina responsável pelo envio de informações ao ERP externo, para a geração do Pedido de Venda/Nota Fiscal.
- Com isso, foram incluídas as seguintes tags:
correspondente Tag | Descrição |
---|
InvoiceNumber | Localizada no cabeçalho da mensagem, corresponde ao número da Nota Fiscal gerada anteriormente no ERP. Será preenchida com o número da Nota Fiscal gerada no ERP, ao solicitar a exclusão ou cancelamento. |
InvoiceSerie | Localizada no cabeçalho da mensagem, corresponde a série da Nota Fiscal gerada anteriormente no ERP. Será preenchida com a série da Nota Fiscal gerada no ERP, ao solicitar a exclusão ou cancelamento. |
InputDocumentInternalId | Correspondente a chave interna do documento de entrada. |
É Será utilizado pelo ERP para identificar o documento sobre o qual deve ser efetuado o retorno simbólico. |
InputDocumentItemInternalId |
: :Correspondente a chave interna do item do documento de entrada |
, sendo que é . Será utilizado pelo ERP para identificar o item do documento sobre o qual deve ser efetuado o retorno simbólico. |
InvoiceNumber |
, | Localizada no bloco de informações de retorno. Corresponde ao número da Nota Fiscal gerado no ERP. |
| InvoiceSerie, no bloco de informações de retorno. Corresponde a série da nota fiscal gerado no ERP. |
WMS6429 - Exclusão Documento Externo
Essa rotina também foi alterada para que sejam apresentados os campos Documento externo e Série documento externo, ao invés de apresentar o campo Pedido de venda externo.
Desta forma a rotina está preparada para trabalhar com a integração, na qual é efetuada a geração do Pedido de Venda (ERP Protheus) ou Notas Fiscais (ERP Datasul).