Histórico da Página
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SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM | ||||
1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013" | ||||
2 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0 - Entrada; 1 - Saída.Fixo "1" - Saída | Programa CD0606 - Campo “tipo”. | ||||
3 | TIPO_DOC | Finalidade do documento fiscal: 00 - Emissão Normal; 01 - Documento de Devolução; 02 - Complemento de ICMS; 03 - Complemento de IPI; 04 - Complemento de Frete; 05 - Beneficiamento; 06 - Nota Fiscal de Serviço; | Fixo "00" - Emissão Normal | ||||
4 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão Própria; 1 - Emissão de Terceiros | Fixo "0" - Emissão Própria | ||||
5 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro T003): do emitente do documento, no caso de emissão de terceiros; do adquirente, no caso de serviços prestados transportador, se houver e se REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) - EXCETO COMBUSTÍVEIS. | dwf-docto-cupom-resum.cod-emitente | ||||
6 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto | ||||
7 | SER | Série do documento fiscal | dwf-docto-cupom-resum.cod-ser-docto-fisc | ||||
8 | SUB | Subsérie do documento fiscal | dwf-docto-cupom-resum.cod-subser-docto-fisc | ||||
Se no programa OF0305 - campo “Cod Observação”, aba “Inf Gerais 1”, for “Devolução” recebe “01”, se for “Frete CIF”, “Frete FOB” ou “Frete Outros” recebe “04”. | |||||||
4 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão Própria; 1 - Emissão de Terceiros | Se no CD0606, aba “Adicionais”, estiver marcado “Nota Própria” recebe “0”. | ||||
5 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro T003): do emitente do documento, no caso de emissão de terceiros; do adquirente, no caso de serviços prestados transportador, se houver e se REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) - EXCETO COMBUSTÍVEIS. | Programa OF0305 – Campo “Cliente/Fornec”. | ||||
6 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | Programa CD4035 – Tipo de Informação “Situação de Documento Fiscal” – Campo “Situação de Documento”. | ||||
7 | SER | Série do documento fiscal | Programa OF0305 – Campo “Série”. | ||||
8 | SUB | Subsérie do documento fiscal | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Subsérie Doc”. | ||||
9 | NUM_DOC | Número do documento fiscal ou documento internacional equivalente | Programa OF0305 – Campo “Documento Fiscal”. | 9 | NUM_DOC | Número do documento fiscal ou documento internacional equivalente | dwf-docto-cupom-resum.cod-docto-fisc-resumido |
10 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal ou dos documentos consolidados quando se tratar do registro | dwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto | ||||
12 | VL_DOC | Valor total do documento Quando REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) o valor informado no campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C321. | dwf-docto-cupom-resum.val-tot-docto | ||||
13 | IND_PGTO | Indicador do tipo de pagamento: 0- À vista; 1- A prazo; 2- Outros. | Fixo "2" - Outros | ||||
14 | VL_DESC | Valor total do desconto | dwf-docto-cupom-resum.val-tot-desc | ||||
15 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | dwf-docto-cupom-resum.cod-model-docto | ||||
16 | NUM_DOC_FIN | Número do documento fiscal final | dwf-docto-cupom-det.cod-docto-final | ||||
17 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | dwf-docto-cupom-resum.cod-cta-ctbl | ||||
19 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída | dwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto | ||||
25 | IND_FRT | Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete. | Fixo "9" - Sem cobrança de frete | ||||
32 | COD_MOD_RMD | Código do modelo do RMD, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | dwf-docto-cupom-resum.cod-model-docto | ||||
33 | SER_RMD | Série do RMD | dwf-docto-cupom-resum.cod-ser-docto-fisc | ||||
34 | SUB_RMD | Subsérie do RMD | dwf-docto-cupom-resum.cod-subser-docto-fisc | ||||
35 | NUM_DOC_RMD | Número do RMD | dwf-docto-cupom-resum.cod-docto-fisc-resumido | ||||
36 | DT_DOC_RMD | Data da emissão do RMD | dwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto | ||||
37 | COD_PART_RMD | Código do participante (campo 02 do Registro T003): do destinatário do RMD | dwf-docto-cupom-resum.cod-emitente | ||||
38 | VL_SERV | Valor dos serviços constantes no documento fiscal | Não enviado. | ||||
39 | HR_SAI_ENT | Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | Não enviado. | ||||
40 | BASEII | Base Imposto Importação | Não enviado. | ||||
41 | IMP_IMPOR | Valor do Imposto de Importação | Não enviado. | ||||
42 | VLR_ADU | Valor Despesas Aduaneiras (importação) | Não enviado. | ||||
43 | VLR_IOF | Valor IOF | Não enviado. | ||||
44 | QTD_VOL | Quantidade de Volumes Transportados | Não enviado. | ||||
45 | ESP_VOL | Espécie dos volumes transportados | Não enviado. | ||||
46 | MARCA | Marca dos volumes transportados | Não enviado. | ||||
47 | NUM_VOL | Numeração dos volumes transportados | Não enviado. | ||||
48 | PES_LIQ | Peso Líquido dos Volumes Transportados (em Kg) | Não enviado. | ||||
49 | PES_BRT | Peso Bruto dos Volumes Transportados (em Kg) | Não enviado. | ||||
50 | LACRES | Número dos Lacres usados nos veículos de transporte | Não enviado. | ||||
51 | NOT_EMP | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004) | Não enviado. | ||||
52 | PEDIDO | Número do Pedido de compra | Não enviado. | ||||
53 | CONTRA | Número do contrato de compra | Não enviado. | ||||
54 | INF_ADI_CLI | Informações Complementares de interesse do Contribuinte (Nfe) | Não enviado. | ||||
55 | INF_ADI_FIS | Informações Complementares para uso do Fisco (Nfe) | Não enviado. | ||||
56 | DT_CANC | Data de Cancelamento da Nfe | Não enviado. | ||||
57 | HR_AUT_NFE | Hora da Autorização da Nfe | Não enviado. | ||||
58 | DT_AUT_NFE | Data da Autorização da Nfe | Não enviado. | ||||
59 | NOTA_IMP | Flag de Impressão | Não enviado. | ||||
60 | PROTOC_NFE | Protocolo da Nfe Autorizada | Não enviado. | ||||
61 | DT_EXTEMP | Data de escrituração do lançamento extemporâneo | Não enviado. | ||||
62 | LOC_PRESTACAO | Local de prestação do município: Refere-se ao município onde o serviço foi realizado. | Para prestação de serviço:
Para serviço tomado: | ||||
63 | VL_DED_ISS_MAT | Abatimento de Materiais para dedução de ISS | Não enviado. | ||||
64 | VL_DED_ISS_SUBEMP | Abatimento de Sub-Empreitada para dedução de ISS | Não enviado. | ||||
65 | NR_INSC_ESTAB | Número de inscrição do estabelecimento da obra | Será preenchido com o número do CNO/CNPJ do programa CD4035, REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados | ||||
66 | MODAL_TRANSP | Modal de Transporte | Deve ser informado somente para modelo de documentos fiscais de Transporte: 07 - NF DE SERVICO DE TRANSPORTE 08 - CONHEC. TRANSP. RODOVIARIO DE CARGAS 09 - CONHEC. TRANSP. AQUAVIARIO DE CARGAS 10 - CONHECIMENTO AEREO 11 - CONHEC. FERROVIARIO DE CARGAS 26 - CONHEC. TRANSP. MULTIMODAL DE CARGAS 27 - NF TRANSP. FERROVIARIO DE CARGA 57 - CONHEC. TRANSP. ELETRONICO - CT-E | ||||
Programa OF0305, Aba “Inf Gerais 1”, Campo “Dt emissão”. | |||||||
12 | VL_DOC | Valor total do documento Quando REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) o valor informado no campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C321. | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Valor Total”. | ||||
13 | IND_PGTO | Indicador do tipo de pagamento: 0- À vista; 1- A prazo; 2- Outros. | Fixo "2" - Outros | ||||
14 | VL_DESC | Valor total do desconto | Programa OF0305, soma do campo “Vl desconto”, na aba “Valores 1” de cada item. | ||||
15 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | Programa CD0606, aba “Geral”, campo “Modelo Doc OF”. | ||||
16 | NUM_DOC_FIN | Número do documento fiscal final | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Detalhe”, campo “Docto Final”. | ||||
17 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Conta Contábil”. | ||||
19 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Data Emissão”. | ||||
25 | IND_FRT | Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete. | Fixo "9" - Sem cobrança de frete | ||||
32 | COD_MOD_RMD | Código do modelo do RMD, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | |||||
33 | SER_RMD | Série do RMD | |||||
34 | SUB_RMD | Subsérie do RMD | |||||
35 | NUM_DOC_RMD | Número do RMD | |||||
36 | DT_DOC_RMD | Data da emissão do RMD | |||||
37 | COD_PART_RMD | Código do participante (campo 02 do Registro T003): do destinatário do RMD | |||||
38 | VL_SERV | Valor dos serviços constantes no documento fiscal | |||||
39 | HR_SAI_ENT | Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | |||||
40 | BASEII | Base Imposto Importação | |||||
41 | IMP_IMPOR | Valor do Imposto de Importação | |||||
42 | VLR_ADU | Valor Despesas Aduaneiras (importação) | |||||
43 | VLR_IOF | Valor IOF | |||||
44 | QTD_VOL | Quantidade de Volumes Transportados | |||||
45 | ESP_VOL | Espécie dos volumes transportados | |||||
46 | MARCA | Marca dos volumes transportados | |||||
47 | NUM_VOL | Numeração dos volumes transportados | |||||
48 | PES_LIQ | Peso Líquido dos Volumes Transportados (em Kg) | |||||
49 | PES_BRT | Peso Bruto dos Volumes Transportados (em Kg) | |||||
50 | LACRES | Número dos Lacres usados nos veículos de transporte | |||||
51 | NOT_EMP | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004) | |||||
52 | PEDIDO | Número do Pedido de compra | |||||
53 | CONTRA | Número do contrato de compra | |||||
54 | INF_ADI_CLI | Informações Complementares de interesse do Contribuinte (Nfe) | |||||
55 | INF_ADI_FIS | Informações Complementares para uso do Fisco (Nfe) | |||||
56 | DT_CANC | Data de Cancelamento da Nfe | |||||
57 | HR_AUT_NFE | Hora da Autorização da Nfe | |||||
58 | DT_AUT_NFE | Data da Autorização da Nfe | |||||
59 | NOTA_IMP | Flag de Impressão | |||||
60 | PROTOC_NFE | Protocolo da Nfe Autorizada | |||||
61 | DT_EXTEMP | Data de escrituração do lançamento extemporâneo | |||||
62 | LOC_PRESTACAO | Local de prestação do município: Refere-se ao município onde o serviço foi realizado. | |||||
63 | VL_DED_ISS_MAT | Abatimento de Materiais para dedução de ISS | |||||
64 | VL_DED_ISS_SUBEMP | Abatimento de Sub-Empreitada para dedução de ISS | |||||
65 | NR_INSC_ESTAB | Número de inscrição do estabelecimento da obra | |||||
MODAL_TRANSP | Modal de Transporte67 | ||||||
COD IBGE MUNIC ORGI | Código de Origem do Município Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias), doc-fiscal.char-1,231,10 | ||||||
68 | COD IBGE MUNIC DEST | Código de Destino do Município | Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias), doc-fiscal.char-1,241,10 | ||||
69 | UF_ORIGEM | UF OrigemNão enviado | |||||
70 | TP_INSCRICAO | Tipo Inscrição do estabelecimento da obraIndicativo de Nota - Por documento fiscal - campo nota-fisc-adc.num-livre-1(Tip-dado = 27) (SE 0=1, se > 0 = nota-fisc-adc.num-livre-1 (1-CNPJ ou 4-CNO, dependendo da parametrização no programa CD4035) |
Registro T013AA - Informações Complementares de Documentos Fiscais - Modelos 01, 1B e 55
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