Páginas filhas
  • 6634640 - DDFISCAL-2359 - DT - SPED Fiscal DF-Lei 5.005.

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:Fiscal
Função:Livros Fiscais
Ticket:6634640
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-2359


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Critérios das alterações para SPED Fiscal do DF:

1. Deve adequar a tela 'Opções' da página 'Definir Filtros' para gerar o registro 0460 e C195 para o DF;
a) Deve trazer fixo na tela o Código da Observação: 5005VI. Para Operações Interestaduais... e para Descrição complementar (0460) o texto: "Operações interestaduais consideradas como vendas internas no Regime da Lei 5005."

b) Deve trazer fixo na tela o Código da Observação: 5005. Para Vendas abrangidas pela Lei 5005, e para Descrição complementar (0460) o texto: "Vendas abrangidas pelo Regime da Lei 5005."

Nota: se usuário apagar ou substituir, deve salvar as alterações ao clicar em Aplicar Filtros.

c) Deverá gerar um Registro 0460 para "Operações Interestaduais..." e um Registro 0460 para "Vendas abrangidas pela Lei 5005".

d) Deverá gerar um C195 para cada nota fiscal de venda nesta regra:

  • Se venda interestadual para pessoa jurídica não contribuinte (pcnfsaid.contribuinte = N, e pcnfsaid.tipofj = J), e Tipo de Venda igual a 1, 7, 9, 14, 20 (PCNFSAID.CONDVENDA) deve gerar um C195 com as informações das "Operações Interestaduais...";
  • Se venda interestadual para contribuinte (pcnfsaid.contribuinte = S, epcnfsaid.tipofj = J), e Tipo de Venda igual a 1, 7, 9, 14, 20 (PCNFSAID.CONDVENDA) deve gerar um C195 com as informações das "Vendas abrangidas pela Lei 5005.";
  • Se venda interna e Tipo de Venda igual a 1, 7, 9, 14, 20 (PCNFSAID.CONDVENDA) deve gerar um C195 com as informações das "Vendas abrangidas pela Lei 5005.";
  • Deve habilitar apenas para filial do DF.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ATENÇÃO: O SEGUINTE TRECHO AINDA ESTÁ EM CONSTRUÇÃO PELA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

2. Deverá criar em Informações adicionais a opção "Somar FCP ICMS e FCP ST das saídas Interestadual no valor do ICMS e ST respectivamente".

a) Quando marcado deverá ter o mesmo comportamento da opção '37', porém apenas para as saídas interestadual (somar os valores do FCP na apuração e nas notas fiscais na geração do SPED Fiscal).
b) Quando marcado deverá desabilitar a opção 37.
c) A nova opção deverá desabilitar quando a opção 37 estiver marcado.
d) Deverá alterar a descrição da opção 37 para: "Somar FCP ICMS e FCP ST das saídas no valor do ICMS e ST respectivamente".

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Deverá criar na aba Nacional da opção Ajuste Doc. Fiscais dois Tipos de Ajustes:

  • 21. Saídas Internas com FCP ICMS;
  • 22. Saídas Internas com FCP ST;

Tipo 21: Quando Saídas Internas com FCP ICMS, deverá gerar os registros 0460, C195 e C197.

  • O 0460 e C195 é gerado baseado nas informações digitados na tela pelo usuário;
  • o C197 deverá gerar desta forma:

Campo 01 - Gerar fixo "C197";
Campo 02 - Gerar o código de ajuste informado na tela pelo usuário;
Campo 03 - Será a descrição informado na tela pelo usuário;
Campo 04 - Será o código do produto na movimentação, deve gerá-lo existir no registro 0200;
Campo 05 - Será a base do FCP ICMS (PCMOVCOMPLE.VLBASEFCPICMS * PCMOV.QTCONT);
Campo 06 - Será a alíquota do FCP (PCMOVCOMPLE.PERACRESCIMOFUNCEP);
Campo 07 - Será o valor do FCP (PCMOVCOMPLE.VLACRESCIMOFUNCEP * PCMOV.QTCONT);
Campo 08 - Gerar null;

OBS: o código de ajuste DF70000557 gera valores para Débitos Especiais no Registro E110 e E116.

Tipo 22: Quando Saídas Internas com FCP ST, deverá gerar os registros 0460, C195 e C197:

  • O 0460 e C195 é gerado baseado nas informações digitados na tela pelo usuário
  • O C197 deverá gerar desta forma:

Campo 01 - Gerar fixo "C197";
Campo 02 - Gerar o código de ajuste informado na tela pelo usuário;
Campo 03 - Será a descrição informado na tela pelo usuário;
Campo 04 - Será o código do produto na movimentação, deve gerá-lo existir no registro 0200;
Campo 05 - Será a base do FCP ICMS (PCMOVCOMPLE.VLBASEFCPST * PCMOV.QTCONT);
Campo 06 - Será a alíquota do FCP (PCMOVCOMPLE.ALIQICMSFECP);
Campo 07 - Será o valor do FCP (PCMOVCOMPLE.VLFECP * PCMOV.QTCONT);
Campo 08 - Gerar null;

OBS: o código de ajuste DF71000558 gera valores para Débitos Especiais no Registro E110 e E116

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1097 - Livros Eletrônicos para uma das seguintes versões, ou mais atual:

  • 29.0.101.9
  • 29.3.17.8 
Totvs custom tabs box
tabsCritério 1, Critério 2, Critério 3, Passo 04
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

*somente para filial do DF


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

(em construção)

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



Templatedocumentos


HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>