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Segmento: |
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Módulo: | 10 - Livros Fiscais | ||||||||
Ticket: | 9192776 | ||||||||
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-11123 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Problema na aba Santa Catarina de Ajuste Doc Fiscal:
Evidências baseado em dois dias de geração (01 a 02 de junho)
Tipo Ajuste 17 (Crédito Presumido), gera o Vl. Créd. Pres. conforme relatório 11 da Aba Santa Cataria Rotina 1031.
O valor no Rel para o período gerado é de 57.265,34. A 1097 gerou 79.359,01. O usuário usa o código de ajuste SC10000047.
Algumas NF que não estão no relatório e está gerando C197.
3663128
3660526
3660391
Sugestão: verificar se está pegando produto com origem da mercadoria diferente de 1 e 8, que é previsto na regra do relatório. SPED deve fazer mesmo tratamento.
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Tipo Ajuste 21 (Estorno Vl. ICMS, Débito ICMS Sub-Apuração), gera Vl.ICMS conforme relatório 11 da Aba Santa Catarina Rotina 1031.
No relatório gera o valor de 78.660,74, a 1097 está levando 81.478,37.
NF que tá gerando ajuste e não consta no relatório: 3660208, 3660286 e 3660368
03. SOLUÇÃO
Atualizar a rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para uma das seguintes versões, ou mais recente:
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