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  • 01. Documentos de Anticipo

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12. Documentos de

...

Anticipo


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tabsCriação Antecipação, Vinculação AntecipaçãoCreación del Anticipo, Vinculación Anticipo
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Creación del Anticipo

  • Clase

Criação da Antecipação

  • Classe Documento CR(CD0906)

Parametrizar a classe la clase como Tipo "AntecipaçãoAnticipo".


  • Natureza Origen de Operaçãooperación(CD0609)

 Informar a classe  Informe la clase de título do del tipo "AntecipaçãoAnticipo" que foi parametrizado no programa Classe Documento CRse parametrizó en el programa Clase Documento  CR(CD0906).

Os campos abaixo ficarão desabilitados e desmarcados na aba "Atualização" quando a classe do título for do tipo "Antecipação"

Los siguientes campos quedarán inhabilitados y desmarcados en la solapa "Actualización" cuando la clase del título sea del tipo "Anticipo"

    1. Baja InventarioBaixa Estoque
    2. Emitir Remito
    3. Gera
    4. Genera Remito
    5. Atualiza Estoque com Remito
    6. Remito Gera Previsão
    7. Actualiza inventario con Remito
    8. Remito genera Previsión CR

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Nota: A vinculação da Classe El vínculo de la Clase de Título do del tipo "AntecipaçãoAnticipo" é valida tiene validez para todas as localizações las localizaciones Internacional, exceto excepto Brasil e y Estados Unidos.

Se a localização for Brasil ou Si la localización es Brasil o Estados Unidos, ao al vincular uma Classe una Clase de Título do del tipo "AntecipaçãoAnticipo", ocorrerá o erroocurrirá el error:  "5.921 - Classe Clase de Título Inválidano válida".

 

  • Inclusão Notas Manuais Inclusión Facturas manuales  (FT4060A)

Deve ser informado uma natureza de operação parametrizado com a Classe de Título do tipo "Antecipo"

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  • Cabeçalho das Notas Manuais (FT4060B)

A condição de pagamento informado no FT4060B, tem que ter uma parcela do tipo "A vista" ou "Antecipado"

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Se for informado uma condição de pagamento que não tenha uma parcela "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277

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Se for informado uma condição de pagamento especial, no FT4006, deve ser informado uma parcela que tenha o "Cód Vencto" como "A vista" ou "Antecipado"

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Caso seja informado um "Código de Vencimento" diferente de "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277.

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Nota:  No programa FT4060A, caso seja informado uma pedido de venda, será apresentado no campo "Cond Pagto" a condição de pagamento do pedido de venda.  Se essa condição de pagamento não tenha uma parcela "A Vista" ou "Antecipada", o campo deverá ser alterado para uma condição seja "A Vista" ou "Antecipado" vinculação da Classe de Título do tipo "Antecipação". 

Se debe informar un origen de operación parametrizado con la clase de título del tipo "Anticipo"

Importante: No se debe utilizar un pedido de venta vinculado en un documento de Anticipo.

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  • Encabezado de las facturas manuales (FT4060B)

La condición de pago informado en el FT4060B, debe tener una partida del tipo "Al Contado" o "Anticipado".

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Si se informa una condición de pago que no haya una partida "Al Contado" o "Anticipado", aparecerá el error  30.277

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Si se informa una condición de pago especial, en el FT4006, se debe informar una partida que tenga el "Cód Vencim" como "Al Contado" o "Anticipado".

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Si se informa un "Código de Vencimiento" diferente de "Al Contado" o "Anticipado", se presentará el error 30.277.

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Se verificará la condición de pago que está vinculada al cliente en el programa Actualización Se não for informado um pedido de venda, será verificado qual é a condição de pagamento que está vinculado ao cliente no programa Atualização de Clientes (CD1510).

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Se a condição de pagamento no CD1510 não tiver uma parcela do tipo "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado no programa FT4060B, a primeira condição de pagamento que seja "A Vista" ou "Antecipado" parametrizado no programa Condição PagamentoSi la condición de pago en el CD1510 no tiene una partida del tipo "Al Contado" o "Anticipado", se presentará en el programa FT4060B la primera condición de pago que sea "Al Contado" o "Anticipado" parametrizado en el programa Condición Pago (CD0404).

  • Notas Manuais Facturas manuales (FT4060)

Se a natureza de operação do documento tiver uma classe do tipo "Antecipo", o Si el origen de la operación del documento tiene una clase del tipo "Anticipo", el check-box "AntecipoAnticipo" vai ficar quedará marcado indicando que o el documento é do es del tipo "AntecipoAnticipo".  Se a natureza de operação não tiver uma classe do tipo "Antecipo", o campo "Antecipo" vai estar Si el origen de la operación no tiene una clase del tipo "Anticipo", el campo "Anticipo" estará desmarcado.

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Os botões cálculos de notas e simulação de notas ao serem acionados, vai realizar a consistência do documento e caso seja do tipo "Antecipo" e não tiver uma condição de pagamento "A vista" ou "Antecipado" será apresentado o erro Los botones Cálculos de Facturas y Simulación de Facturas que se activarán, realizarán la consistencia del documento, y si es del tipo "Anticipo" y no tiene una condición de pago "Al Contado" o "Anticipado", aparecerá el error "30.277 - Condição Condición de pagamento incorreto" não podendo prosseguir com processopago incorrecto" y no puede continuar con el proceso.

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Quando da geração da nota fiscal do Cuando se genera la factura del tipo "AntecipoAnticipo", na en la consulta do del programa Consulta Consultas Relacionadas( FT0904A ), aba pestaña "Duplicatas", a fatura gerada quando é "Antecipo" vai utilizar a mesma classe la factura generada cuando es "Anticipo" utilizará la misma clase de título que está parametrizado no programa Natureza de Operaçãoparametrizada en el programa Origen de Operación (CD0609).

  • Atualizar Actualizar nota "Antecipo" no Contas a ReceberAnticipo" en el Cuentas por Cobrar

En la actualización del documento del tipo "Anticipo" por medio del programa Actualización Cuentas por Cobrar(FT0603) o si está parametrizado en el origen de operación en el programa CD0609 para actualizar de manera automática, el título integrado en el Cuentas por Cobrar con la clase del tipo "Anticipo", será del tipo AnticipaciónNa atualização do documento do tipo "Antecipo" pelo programa Atualização Contas a Receber(FT0603) ou se estiver parametrizado na natureza de operação no programa CD0609 para atualizar de forma automática, o título integrado no Contas a Receber com a classe do tipo "Antecipo", será do tipo Antecipação.

Consulta do título no Contas a Receber, utilizando a classe "Antecipodel título en el Cuentas por Cobrar, utilizando la clase "Anticipo"

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Detalhe da classe do Detalle de la clase del documento, Tipo Classe Clase "AntecipoAnticipo"

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  • Consulta de Documentos (FT0904)

Na En la consulta do del documento é indicado se o documento é um antecipo ou não, quando o campo "Antecipo" estiver marcado indica que é um documento do tipo antecipação.
Image Removedse indica si el documento es un anticipo o no, cuando el campo"Anticipo" esté marcado indica que es un documento del tipo anticipación.

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En la pestaña "Doc Relac" se presentarán los documentos relacionados.  La pestaña estará disponible para todas las localizaciones excepto A aba "Doc Relac" será apresentado os documentos relacionados.  A aba estará disponível para todas as localizações exceto Brasil.

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No browser será listados todos os documentos relacionados com a nota fiscal En el browser se listarán todos los documentos relacionados con la factura posicionada.  Para uma nota fiscal una factura "normal" será listado se listarán todas as las notas de débito, crédito e antecipo y anticipo vinculados.  Para uma nota fiscal do una factura del tipo "AntecipoAnticipo" será listado se listarán todas as las notas de débito, crédito e as notas fiscais que estão vinculadas ao antecipoy las facturas que están vinculadas al anticipo.

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Vinculação da Antecipação

Vínculo del Anticipo

  • Vincular AntecipaçãoAnticipo(FT4063)

Foi disponibilizado nos programas faturadores o botão para abrir o programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem relacionados na fatura

Se puso a disposición en los programas de facturación el botón para abrir el programa FT4063, para poder seleccionar las anticipaciones que se listarán en la factura.

En el programa de facturación No programa faturador Cálculo Remito por Cliente(FT4030) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  É necessário que pelo menos um remito esteja marcado para faturamento para que possa habilitar o botão de antecipo e abrir o programa FT4063. se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos.  Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación, para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir programa FT4063.

Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error Se nenhum remito estiver marcado será apresentado o erro 19.623 - "Nenhum remito foi selecionado para faturamento", impossibilitando de abrir a tela do Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular as antecipaçõeslos anticipos.

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No En el programa faturador de facturación Cálculo Resumo Resumen por Embarque(FT4040) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  É necessário que pelo menos um resumo esteja marcado para cálculo para que o botão "Antecipação" fique habilitado para poder escolher as antecipações.

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No programa faturador Notas Manuais(FT4060) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  O botão vai habilitar quando a sequência a ser faturada não for do tipo "Antecipo", ou seja, a opção "Antecipo" vai estar desmarcado indicando que a sequência não é uma antecipação.

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se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos.  Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipos.

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En el programa de facturación Facturas Manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos.  El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipación.

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Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular las anticipaciones quedará inhabilitadoSe a sequência a ser faturada for do tipo "Antecipo", o botão para vincular as antecipação ficará desabilitado.

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Nota:  Ao clicar no botão "Antecipo" quando a localização for México, os faturadores Al hacer clic en el botón "Anticipo" cuando la localización sea México, los facturadores FT4030, FT4040 e FT4060 vai abrir o y FT4060 abrirán el programa MEX0047 para poder vincular as antecipações ao documento a ser faturadolos anticipos al documento que se facturará.  Para as outras localizações, exceto Brasil e las otras localizaciones, excepto Brasil y Estados Unidos, ao clicar no botão "Antecipo" será aberto a tela do programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem vinculadas no documento a ser faturado.

Ao clicar no botão será aberto o programa FT4063, o programa vai apresentar as antecipações com saldo e as antecipações que estão vinculadas a sequência da nota de faturamento

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al hacer clic en el botón "Anticipo" se abrirá la pantalla del programa FT4063 para poder seleccionar los anticipos que se vincularán en el documento que se facturará.

Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentará las anticipaciones con saldo y las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia de la nota de facturación.

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Si los anticipos tuvieran saldo, a través del Se as antecipações tiverem saldo, através do campo "Val Relac Mo FatFact" será possível se podrá informar o el valor a ser relacionado a faturaque se vinculará a la factura.

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O El valor informado no en el campo "Val Relac Mo FatFact" não pode no debe ser superior ao al valor do del campo "Saldo Moeda FaturaMoneda Factura".  Se informado um valor maior no campo será consistido e retornará erro não podendo prosseguir até que o valor seja corrigido.

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Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido

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Se pueden relacionar varios valores de anticipación para la factura.  Tras informar un valor en el Pode ser relacionado vários valores de antecipação para a fatura.  Após informar um valor no campo "Val Relac Mo FatFact" o el registro no browser vai ficar em en el browser quedará en azul indicando que o se utilizó el valor foi utilizadoO El campo "Total Vinculado" vai apresentar o somatório dos presentará la suma de los valores digitado no en el campo "Val Relac Mo FatFact".

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Se o somatório dos Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fat" apresentado no Fact" presentado en el campo "Total Vinculado" for es superior o al valor total da de la nota, campo "Valor Total Nota", o el valor no en el campo "Total Vinculado" ficará em vermelho quedará en rojo indicando que o el valor foi fue excedido.

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Através do botão Modificar ou clicando no A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo FatFact", se a antecipação tiver saldo o si la anticipación tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fat" vai ser habilitado Fact" se habilitará para poder informar o valor a ser vinculado.

Através da opção "Mostrar Antecipações Sem Saldo" será apresentado no browser as antecipações que não tem saldo disponível.

el valor que se vinculará.

A través de la opción "Mostrar Anticipaciones Sin Saldo" se presentará en el browser las anticipaciones que no tienen saldo disponible.

Si el anticipo no tiene saldo, el Se a antecipação não tiver saldo, o campo "Val Relac Mo Fat" vai ficar desabilitadoFact" quedará /inhabilitado.

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Se alguma antecipação estiver com erro, será apresentado no browser o registro em cor vermelha.  Ao clicar com o botão direito, será apresentado o menu PopUp "Inconsistências"

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Ao clicar na opção "Inconsistências" será apresentado o erro ou inconsistência relacionado ao registro conforme exemplo abaixo

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Quando uma antecipação for vinculada parcialmente, na própria sequência de faturamento o valor do campo "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor original antes da utilização.  Se a mesma antecipação for utilizada em outra sequência, o valor apresentado nos campos "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor com as deduções das outras sequências, conforme exemplo abaixo.

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  • Eliminar "Antecipação" vinculada a sequência a ser faturada

Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao cancelar ou eliminar a sequência a ser faturada, automaticamente as antecipações que foram relacionadas a sequência serão eliminadas do relacionamento.

No programa FT4030, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Cliente", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.

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No programa FT4040, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Embarque", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.  

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No programa FT4060, ao clicar no botão "Elimina Ocorrência", as antecipações que estavam vinculadas a sequência de faturamento serão eliminadas automaticamente.

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  • Confirmar fatura com Antecipações relacionadas

Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será verificado se existe antecipações para o cliente e caso nenhuma tenha sido vinculada será apresentado uma mensagem informando que o cliente tem antecipações a serem vinculadas.  

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Se clicar em "Sim" o faturamento vai seguir o processo normal sem ter antecipações relacionadas.  Se clicar em "Não", o processo de faturamento será abortado permitindo o usuário relacionar as antecipações a sequência através do botão "Antecipo".

 Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será validado se existe antecipações relacionadas a sequência.  Caso sim, será validado se a soma das antecipações que estão vinculadas a sequência a ser faturada é maior do que o valor a ser faturado.  Se o valor for maior será apresentado o erro "Saldo total dos antecipações é maior do que a fatura" não deixando prosseguir com o processo de faturamento.

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Na atualização do Contas a Receber através do programa FT0603, será verificado se existe antecipo relacionado a fatura/nota gerada, caso sim, será realizado o abatimento do valor entre Nota Fiscal( Fatura ) x Antecipações que foram relacionadas

Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada 

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Abaixo a compensação da fatura/nota x antecipações relacionadas 

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  • Eliminar "Antecipação" nos programas FT1018 e FT0510

Nos programas FT1018 e FT0510 ao eliminar a nota fiscal que não seja do tipo "Antecipo" será verificado se existe antecipações relacionadas.  Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura.

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Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado.

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  • Eliminar Faturas no programa ARG0052

No programa ARG0052 ao eliminar um documento do tipo "Antecipo" ou do tipo "Normal" será validado se existe relacionamento com antecipo, caso exista e a validação ocorrer com sucesso, os registros serão eliminados e o saldo do antecipo poderá ser utilizado em uma nova fatura.

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Se existir documentos digitados nos faturadores relacionado ao documento a ser eliminado será apresentado erro e processo de eliminação será abortado.

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  • Cancelar Fatura no programa FT2200

Si alguna anticipación estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color Rojo.  Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menu PopUp "Inconsistencias".

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Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia vinculado al registro según el siguiente ejemplo:

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Cuando una anticipación se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor original antes de la utilización.  Si la misma anticipación se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:

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  • Eliminar "Anticipo" vinculada a la secuencia que se facturará

En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente las anticipaciones que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación.

En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Cliente", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.

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En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Embarque", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.  

  

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En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina Ocurrencia", las anticipaciones que estaban vinculadas a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente.

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  • Confirmar factura con Anticipos vinculados

En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existe anticipaciones para el cliente y, si ninguna se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipaciones que se vincularán. 

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Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipaciones relacionadas.  Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar las anticipaciones a la secuencia por medio del botón "Anticipo".

 En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipaciones relacionadas a la secuencia.  Si es afirmativo, se validará si al suma de las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará.  Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de las anticipaciones es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación.

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En la actualización del Cuentas por Cobrar, a través del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipaciones que se relacionaron.

A continuación vea el ejemplo de anticipación que se relacionó a la secuencia facturada 

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A continuación la compensación de la factura/nota x anticipaciones relacionadas 

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  • Eliminar "Anticipo" en los programas FT1018 y FT0510

En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipaciones relacionadas.  Si existen los registros de las anticipaciones relacionadas a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura.

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Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará.

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  • Eliminar facturas en el programa ARG0052

En el programa ARG0052, al eliminar un documento del tipo "Anticipo" o del tipo "Normal" se validará si existe vínculo con el anticipo, si existiera y la validación ocurriera con éxito, los registros se eliminarán y el saldo del anticipo se podrá utilizar en una nueva factura.

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Si existen documentos digitados en los facturadores relacionados al documento que se eliminará, aparecerá el error y el proceso de eliminación se interrumpirá.

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  • Cancelar Factura en el programa FT2200

En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá.  Si existe relación con la factura cancelada, este no se validaráNo programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado.  Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado.

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