| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| - Acessar a rotina Funções de Oficina ( OFIXA120 ), clicar sobre o menu de Orçamento e em seguida clique em "Incluir";
- Preencher os dados do cabeçalho e na linha do item, informar o um produto com o valor 178,6190;
- Aplicar o desconto de 13% e a quantidade 05 em seguida clicar em salvar;
- Quando questionado sobre Ordem de serviço, selecionar a opção “Abrir uma nova OS.
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- Clique no Menu de "Oficina" e selecione a O.S que foi gerada no passo anterior;
- Em seguida, clique na opção "Req. Peças → Requisitar";
- Na tela de requisição de peças, clicar em "Outras Ações → Peças Pendentes da O.S";
- Selecionar o tipo de tempo e clicar em “Salvar“ depois clicar novamente em em “Salvar”;
- Note que o sistema fará o processo corretamente sem o bloqueio;
- Clique em "Salvar" e avance com a liberação e geração da NF.Acessar a rotina
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- Acessar a rotina Notas Fiscais (OFIOC160), posicione na NF gerada nos passos anteriores e clique em "Consultar NF Selecionada";
- Veja que num comparativo entre o Orçamento e a NF gerada, existe uma diferença de apenas R$ 0,01. Esse era o motivo do bloqueio da operação e agora o DMS tem o mesmo comportamento do Backoffice.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| - Acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410) do módulo 05 - Faturamento e clique em "Incluir";
- No cabeçalho, informe os campos conforme necessário e na linha do item, informar um produto com o valor 178,6190;
- Aplicar o desconto de 13% e a quantidade 05 em seguida clicar em "Salvar".
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- No browse, posicione no pedido gerado do passo anterior e clique em "Outras Ações → Prep.Doc.Saída";
- Avançe até a geração da Nota Fiscal;
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- Ainda no módulo 05 - Faturamento, acesse a rotina Documentos de Saída (MATA460A), posicione na NF gerada no passo anterior e clique em "Visualiza Doc."
- Veja que num comparativo entre o Pedido de Venda e a NF gerada, existe a mesma diferença de apenas R$ 0,01 apresentada no DMS.
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