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Aviso
titleImportante

A opção MultThread não deve ser utilizada para a plataforma Informix, pois ela limita em 255 caracteres a quantidade de colunas de um campo do tipo VARCHAR.

Para manter a opção Multthread inativa, mantenha o conteúdo do parâmetro MV_SPDCQTH = 0 .

MonoThread via Procedure

Aviso
titleImportante

A partir da data de o processamento do arquivo do EFD Contribuições (FISA008) será via procedure, configurada pelo Novo gerenciador de pacotes de procedures (CFGX051M).

A procedure terá o objetivo de popular uma tabela física no banco de dados (tabela: TEFT10_SP), com os dados das tabelas SF3 e SFT. E essa nova tabela, será usada para realização da query principal no processamento do arquivo (FISA008), ou seja, os relacionamentos (JOINS) serão realizados com base nessa tabela (TEFT10_SP).

Isso fará com que o processamento sejá mais rápido para bases com volumes muito grande.

A Procedure criada foi: 32 - EFD CONTRIBUIÇÕES ARQUIVO

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Caso o ambiente do novo gerenciador de pacotes de procedure (CFGX051M) não esteja atualizado, será necessário atualizar. Caso contrário, o processamento no MonoThread se manterá sem procedure.

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É possível instalar de duas formas a procedure:

1- Instalção manual: Ao acessar a rotina do novo gerenciador de procedure (CFGX051M), pelo módulo do configurador (SIGACFG).

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2- Instalação automática: Ao processar o arquivo EFD Contribuições (A procedure será instalada em segundo plano, caso o arquivo da procedure (.ZSPS) esteja presente no ambiente (RPO)):

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O processamento MultiThread se mantém com o processamento sem utilização de procedure.


Importar Tabelas IMPSPED

Aviso
titleImportante

Os códigos disponibilizados pela Receita Federal referente as das tabelas 5.1.14.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3* e 7.1.4* podem ser importados para o sistema por dois meios:  através da execução do Update (UPDFIS) e  pela rotina Tab. EFD Contrib. (FISA005).

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Nome da Variável

MV_ESTADO

Tipo

Caracter

Conteúdo

SP

Descrição

Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7%, 12% ou 18%).

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Nome do Parâmetro

MV_HISTTAB

Tipo

Lógico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histórico das alterações do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras e produtos.

Nome do Parâmetro

MV_205HIST

Tipo

Numérico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Indica quantos meses para trás o sistema irá considerar para o Histórico dos itens, registro 0205

Valor Padrão

0

Nome do Parâmetro

MV_M996TPR

Tipo

Numérico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Informar a origem do tratamento para considerar uma operação no regime Cumulativo, não Cumulativo ou Ambos: 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1

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Aviso
titleImportante

O parâmetro MV_RATPROP em conjunto com o parâmetro MV_PERCAPD também pode ser usado, na Apuração PIS e COFINS (FISA001) e geração do arquivo SPED Contribuições (FISA008), para cenários onde somente há movimentação de entrada no período, sem apresentar movimentações de saída que gerem receita. Dessa forma, o sistema fará o rateio do crédito não com base na receita do período (uma vez que não há receita), mas com base na configuração do parâmetro MV_PERCAPD,ficando a cargo do cliente definir o percentual de crédito para Tributado no Mercado Interno, Não tributado no Mercado Interno e Exportação (M100/M500).

Caso não seja usado os parâmetros nesse cenário, poderá ser apresentado erros de validação do arquivo, e na apuração o crédito não será transportado para o próximo período, sendo apresentado um valor zero de crédito.

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Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente

Gera Cupom Fiscal

Informe se deverá ou não considerar Cupom Fiscal na geração do arquivo.

Gera Bloco P

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Gera Cupom Fiscal

Informe se deverá ou não considerar Cupom Fiscal na geração do arquivo.

Gera Bloco P

Informe 1-Sim para processar os registros do bloco P, 2-Não para não processar este bloco, ou informe 3-Somente para gerar somente o bloco P.

Aviso
titleImportante

Segundo norma técnica nº 009, de 29 de outubro de 2024EFD Contribuições – Alteração de Leiaute para 2025

1-Sim - Antes da data , as informações do Bloco P serão geradas normalmente, juntamente com os outros registros do arquivo. Após essa data, os registros acima não serão gerados.

2-Não - Antes da data, o arquivo apresentará somente a abertura (P001) e fechamento (P990). Após essa data, a abertura (P001) e fechamento (P990) não serão exibidos no arquivo.

3-Somente - Antes da data , somente as informações do Bloco P serão exibidas no arquivo. Após essa data, as informações do Bloco P não serão mais exibidas, ou seja, o arquivo será gerado sem informações.


Incidência Tributária(0145)

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Aviso
titleImportante

a)       A geração deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada é possível alterar todos os campos do registro. Neste ponto são passados três parâmetros; a variável cAliasSFT que contém o filtro efetuado no SFT, de onde são lidas as informações do documento fiscal, a cRegspd que contém o nome do registro e a cUnid que contém o campo unidade de medida do produto. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.

b)       Para este registro existe também o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usuário relacionar novos tipos de produto com a tabela descrita no campo TIPO_ITEM deste registro. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN PE - SPDFIS001 - Trata tipos de produtos

c)       Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificação do item deve-se verificar se a tabela de códigos utilizada no campo Cod ISS (B1_CODISS)é a tabela publicada no Anexo I Lei Complementar Federal nº 116/03. Caso contrário, deve se relacionar este código de ISS, utilizado no SB1, a um dos códigos publicados na LC 116/03. Isso deve ser feito por meio da opção Relac. Cód. ISS (MATA963), disponível em Atualizações/Cadastros. Para mais informações sobre esta rotina consultar o boletim técnico FIS_BT_RELAC_CODIGO_ISS. A rotina de geração do arquivo está preparada para formatar o código de serviço de acordo com o esperado pelo PVA (Formatação "XX.XX"), podendo ser utilizados códigos de serviço com ou sem ponto no sistema, seja Relac. Cód. ISS (MATA963) ou Cod ISS (B1_CODISS)

Registro tipo 0205 – Alterações do item

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Aviso
titleImportante
Através do Ponto de Entrada SPDFIS02 é permitido alterar a quantidade e a unidade de medida do registro C170 (Campos 5 e 6). Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte:PE - SPDFIS02 - Unidade de medida do registro C170 (Campos 5 e 6). Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte: PE - SPDFIS02 - Unidade de medida e quantidade do item do documentoe quantidade do item do documento
Aviso
titleImportante

Em cenários onde clientes não contribuintes de IPI gerem o registro C170 no EFD Contribuições e o campo 19 não deva ser preenchido  é necessário que o campo 'L.Fiscal IPI' (F4_LFIPI)  seja preenchido com "N - Nao" no cadastro de TES MATA080.

Aviso
titleImportante

O indicador de movimentação Física do produto (campo 09 do registro C170) será definido da seguinte maneira:

Caso o TES utilizado no documento fiscal atualize Estoque (F4_ESTOQUE com opção igual a "N-Não"), este campo será gerado com opção igual a "0-Sim";

Caso o TES utilizado no documento fiscal NÃO atualize Estoque, será verificado então o campo F4_MOVFIS, se estiver preenchido com opção "N-Não", então o campo 09 do C170 será gerado com informação "1-Não", caso contrário será gerado com opção "0-Sim".

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Registro gerado pelo ponto de entrada SPDPISTR, além do registro filho D359 e registros 1010 e 1020. Para mais informações, consulte o TDN.

Registro tipo D500 – Nota Fiscal de serviço de comunicação (código 21) e nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22) – Documentos de aquisição com direito a crédito.

Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

  • Nota Fiscal de serviço de comunicação, modelo 21 (NTSC);
  • Nota Fiscal de serviço de telecomunicação, modelo 22 (NTST).

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1020. Para mais informações, consulte o TDN.

Registro tipo D500 – Nota Fiscal de serviço de comunicação (código 21) e nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22) – Documentos de aquisição com direito a crédito.

Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

  • Nota Fiscal de serviço de comunicação, modelo 21 (NTSC);
  • Nota Fiscal de serviço de telecomunicação, modelo 22 (NTST).

Neste registro são informados os documentos com direito a crédito de PIS e COFINS.

Aviso
titleImportante

A partir da data de os modelos: Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação (código 62) e NF-e (Código 55) com os CFOPS: Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza - 1.301, 2.301, 5.301, 6.301 e 7.301 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - 5.307 e 6.307 serão considerados para geração do D500,segundo norma técnica nº 009, de 29 de outubro de 2024EFD Contribuições – Alteração de Leiaute para 2025.

O processo de Instruções para Serviço de Comunicação e Telecomunicação Prestado que serão faturados futuramente não serão considerados para esses modelos.

Além disso foi acrescentada o campo 23 (CHV_DOC_E) nesse registro após essa data, que será preenchido com base no FT_CHVNFE para os modelos (código 62) e NF-e (Código 55) com os CFOPS acima.

O campo 23 (CHV_DOC_E) será gerado em branco para todos os modelos que geram o D500 após a data , sendo obrigatório e preenchido para os cenários acima. 

Registro tipo D501 – Complemento da operação (código 21 e 22) - PIS/PASEP

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Para geração deste registro é necessário preencher nos complementos da nota fiscal, as informações da opção de Comunicação e telecomunicação.

Aviso
titleImportante

A partir da data de os modelos: Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação (código 62) e NF-e (Código 55) com os CFOPS: Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza - 1.301, 2.301, 5.301, 6.301 e 7.301 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - 5.307 e 6.307 serão considerados para geração do D600, segundo norma técnica nº 009, de 29 de outubro de 2024EFD Contribuições – Alteração de Leiaute para 2025.

O processo de Instruções para Serviço de Comunicação e Telecomunicação Prestado que serão faturados futuramente não serão considerados para esses modelos.

Instruções para Serviço de Comunicação e Telecomunicação Prestado que serão faturados futuramente: 

Neste caso, embora o serviço ainda não tenha sido faturado, já é uma receita auferida e deve ser oferecida para tributação, onde o contribuinte pagará os valores de PIS e COFINS.

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Aviso
titleImportante

Para usar o código da tabela 4.3.6, a rotina faz a seguinte checagem:

  • Identificação do grupo: Verifica o código CST usado no registro filho M105, se for igual a 50, 53, 54 e 56, é considerado o grupo 100 da tabela 4.3.6, se for igual a 51, 53, 55 e 56, será grupo 200 da tabela 4.3.6, e se for igual a 52, 54, 55 e 56, será grupo 300 da tabela 4.3.6.
  • Identificação do código do grupo: Se a nota tiver informações referentes à pauta de PIS, então é considerado código 103, 203 ou 303 dependendo do grupo. Se a nota for de importação, será código 108, 208 ou 308, dependendo do grupo. Quando se tratar de alíquotas básicas, será o código 101, 201 ou 301, dependendo do grupo, e se tratar de alíquotas diferenciadas, será o código 102, 202 ou 302, dependendo do grupo.
  • Tratamento específico para os códigos 106, 206 ou 306: Para que seja considerado um destes códigos referente as créditos presumido – Agroindústria será necessário que o campo FT_TNATREC esteja preenchido com o código da Receita 4.3.9, caso o contrário serão considerados os códigos 107, 207 ou 307.3.9, caso o contrário serão considerados os códigos 107, 207 ou 307.
Aviso
titleImportante

Para as operações de entrada de notas fiscais que envolvem o cálculo de PIS e COFINS com base na Pauta, utilizando os códigos 108 (Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação) e 103 (Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto), o sistema incorpora um controle nas tabelas CL8 - Crédito PIS/COF Consolidado e CL9 - Crédito PIS/COF Detalhado, onde os campos CL8_PAUTA e CL9_PAUTA são empregados para identificar tais operações.


Obs. Caso utilize alíquota com 4 casas decimais, realize a configuração informada no tópico “Operações que contém alíquota Pis / Cofins com 4 casas decimais” deste Boletim.

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Aviso
titleImportante

O processamento do bloco P poderá ser efetuado em MultThread em ambientes com grande quantidade de informações no banco de dados com objetivo de tornar a rotina mais rápida. Para isso, informe o conteúdo .T. no parâmetro MV_BLOCPMT.

Aviso
titleImportante

A partir da data de as informações relacionadas ao Bloco P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) não serão mais preenchidas no arquivo magnético, independentemente da configuração no Wizard da geração do arquivo, segundo norma técnica nº 009, de 29 de outubro de 2024 e EFD Contribuições – Alteração de Leiaute para 2025.

Os registros que não serão mais gerados, são:

Registro 0145: Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta

Registro P001: Abertura do Bloco P

Registro P010: Identificação do Estabelecimento

Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição

Registro P199: Processo Referenciado

Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta

Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta

Registro P990: Encerramento do Bloco P

Registro P001 – Abertura do bloco P

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