Producto: | Protheus |
Ocurrencia: | ¿Cómo efectuar el registro de la factura de la mercadería, donde el proveedor no aceptó la devolución emitida? · Compra de mercadería (Registro de Documento de Entrada - MATA103) · Emisión de devolución da compra (Emisión de factura de salida por la Facturación para el proveedor) · El proveedor no aceptó la devolución (sea por no estar de acuerdo o por desacuerdo comercial) |
Paso a paso: | Para cumplir con el escenario anterior, realice el siguiente proceso en el sistema: · En el Compras (SIGACOM), acceda a Actualizaciones / Movimientos / Documento de Entrada (MATA103). · Incluya la Factura del Tipo Normal, Formulario Propio informado como SÍ e informe el mismo Proveedor de la Factura de Salida. · Informe la factura de origen en el ítem (documento / serie e ítem de origen). · Haga clic en la solapa Información Danfe y complete el campo F1_DEVMERC (Devol. merc. no recibida) como SÍ |
Más información: | 1. Para Control: Se podrá completar el campo de mensajes para la factura, para agregar información importante, como por ejemplo: Ref. a la devolución no recibida de la factura de compra - 123456 - serie 001. 2. Registrando la factura Tipo Normal y Formulario propio igual a sí, considerará el Cuentas por Pagar. |