Passo a passo: | A precificação utiliza o valor de ST agregado ao preço futuro, nas seguintes situações: - Quando na rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação, tela de cadastro, aba Substituição Tributária, estiverem preenchidos os campos da caixa Substituição Tributária (definida na Precificação) e na caixa Tipo de Cálculo GNRE estiver marcada a opção P-Próprio, o valor calculado do ST será agregado ao preço Futuro 1, ou seja, o campo Preço Futuro será somado ao campo Vlr. ST., que é calculado com as informação de ST da rotina 514. Ao realizar o pedido de venda, este valor será apresentado na nota. Se estiver marcada a opção C-Cliente na caixa Tipo de Cálculo GNRE, o valor ST não será calculado o valor do produto e este valor não aparecerá na nota fiscal, criando assim uma Guia Externa com o valor do ST; que pode ser impressa na rotina 1065 - Geração Arquivo GNRE.
- Quando houver necessidade de precificar sem o valor do ST e na nota for destacado este valor, realizar a seguinte parametrização: na rotina 514, tela de cadastro, aba Substituição Tributária, caixa Tipo de Cálculo GNRE estiver marcada a opção P-Próprio, os campos referente ao St da caixa Substituição Tributária (definida na Precificação) não devem estar preenchidos; e os campos da caixa Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente) devem ser preenchidos com a tributação do ST. Na rotina 302 - Cadastrar Cliente, tela manutenção de cadastro, o filtro Calcula ST Fonte deve estar como Sim. Neste caso, na rotina 201 o Vlr. ST não será calculado, na rotina 316 - Digitar pedido de venda ele será calculado e incluído no valor do produto e na nota será apresentado o valor referente ao ST, nos campos correspondentes.
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