Para realizar uma devolução a fornecedor utilizando nota de entrada, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e clique Novo; 2) Opte por gerar ou não o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF; 3) Informe ou selecione o Fornecedor (Cliente) e o campo Motivo; 4) Selecione a nota que deseja devolver. Se for uma devolução total clique Selecionar Todos, caso contrário clique o item a ser devolvido, item a item; 5) Clique duas vezes o produto na planilha inferior; 6) Confira os dados apresentados na tela e informe a Quantidade e o Código Fiscal , confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos; 7) Selecione a aba Tributação e acione o botão Tributação; 8) Na aba Financeiro, caixa Forma de pagamento marque a opção de financeiro que será utilizada, neste caso pode ser selecionado desconto em duplicada, verba e contas a receber; 9) Clique Gravar. |