Este erro será apresentado para as ADs, Frete de Vendas, e Documentos de Estoque e Patrimônio. A parametrização do tipo de crédito será utilizada para codificação dos tipos de crédito apurada no período (Registro M100 e M500 do Bloco M do arquivo texto do SPED PIS/COFINS). Para corrigir este erro de validação é necessário ter uma configuração no cadastro Tipo de Crédito/Natureza Receita no OBF17000, que enquadre a documento para um tipo de crédito. Verifique na tabela obf_apur_piscofins, quais registros de entrada estão com o campo tipo de crédito = 0, segue abaixo a query para auxiliar. Para estes documento você deverá realizar os ajustes no cadastro Tipo de Credito/Natureza Receita e em seguida reprocessar a Apuração SPED PIS/COFINS e emitir SPED Contribuição pelo OBF0110. SQL: SELECT * FROM obf_apur_piscofins WHERE empresa = 'XX' AND dat_movimentacao BETWEEN 'data inicio' AND 'data fim' AND tip_cred_vinc = 0 AND origem in ( 'E', 'F') Onde: XX = Código da empresa em processamento; data inicio = Data inicial do período em processamento; data fim = Data final do período em processamento. Caso tenha dúvidas no cadastro 'Tipo de Credito/Natureza Receita' acesse a FAQ: LG - OBF - Utilização do Tipo de Crédito |