Para geração de uma nota fiscal de compra de importação através do módulo, deverão ser realizadas as seguintes etapas: NOTA: Há alguns procedimentos que podem ser executados também no decorrer do processo, que não consideramos parte do 'fluxo básico', como por exemplo, a cotação de despesas, entre outras funcionalidades.
1. CD0401 (Manutenção Fornecedores) – Deverão utilizar um fornecedor estrangeiro, aonde na pasta "Fiscal", o mesmo esteja com o campo "Natureza" igual à "Estrangeiro".
2. CC0300 (Manutenção Pedidos) ou CC0301 (Manutenção Ordens) – Incluir um pedido de compra utilizando o fornecedor estrangeiro;
3. IM0040 (Processo de Importação) – A tela IM0040 será aberta automaticamente após inclusão do pedido, aonde deverá ser incluso o processo de importação;
4. CC0300B (Ordem de Compra) – Inclusão da ordem de compra, informando o item, quantidades, moedas e valores;
5. IM0060 – Inclusão da cotação do item. Esta tela será aberta automaticamente após inclusão da ordem, informando o item à ser importado e sua cotação;
6. CC0305 (Emissão Pedidos) ou IM0305 (Purchase Order) – Realização da impressão do pedido de compra. Essa etapa é necessária para o vínculo da ordem de compra no embarque;
7. IM0045 (Embarques) – Inclusão do embarque. Nesta etapa é necessário informar a Incoterm igual à Incoterm da cotação do item (IM0060);
8. IM0045PR – Vínculo da ordem de compra ao embarque. É possível a utilização do filtro por "Processo de Importação", por "Pedido de Compra", pela "Ordem de Compra" ou ainda pelo "Item";
Caso não aparecer a ordem de compra para realização do vínculo, verificar a documentação DMIM0036 – Por que a Ordem de Compra não está disponível para vinculação ao Embarque?
9. IM0055 (Acompanhamento de Embarques) – Processo de acompanhamento do embarque, juntamente com a efetivação das datas; NOTA: Para que seja possível encontrar o embarque para Nacionalização, será necessário ter os pontos de controle até o ponto de Nacionalização efetivados. (Imagem: Ponto de controle "4")
10. IM0100 (Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada) – Nacionalização do embarque, informando todas os dados referente à geração da nota fiscal no recebimento. Informações como Natureza de Operação (CD0606) e Série deverão ser informadas antes da nacionalização para a correta geração da nota fiscal, evitando também, possíveis inutilizações. Caso seja uma nota fiscal de simples remessa, mais detalhes nas documentações DMIM0024 e DMIM0027.
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