Informações sobre a aplicação de descontos nos pedidos de venda
Produto: | Protheus® |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: | Informações sobre a aplicação e os tipos de desconto nos pedidos de venda |
Passo a passo: | How To (vídeo tutorial)Vídeo How To Veja o vídeo How To a respeito desse processo: How To | MP - SIGAFAT - Descontos no processo de venda
ConceitoO desconto que vai no Pedido de Venda (diretamente ou por outras rotinas/processos) é aplicado sempre sobre o Preço de Lista (C6_PRUNIT) para se obter o Valor Unitário já com desconto (C6_PRCVEN). Quando não há Preço de lista, é aplicado diretamente no Valor unitário recalculando-o para comportar o desconto.
Irá sair na DANFE, separadamente:
Uma exceção dessa regra é o Desconto Financeiro (C5_DESCFI / E4_DESCFIN) pois neste caso o desconto não é levado para a Nota. É concedido apenas na baixa do título. TiposFormas de aplicar descontos no ambiente faturamento (SIGAFAT) ABA 1: Como dar desconto apenas dentro do pedido de vendaABA 2: Descontos programados por outras rotinasABA 3: Considerações geraisImportante (1) O desconto concedido no campo "Indenização" (C5_DESCONT) considera apenas os valores dos produtos, valores como FRETE/DESPESAS/SEGURO não são considerados. Por exemplo, se o valor dos produtos for de R$ 1.000,00 + Frete de R$ 200,00, o valor da indenização só irá considerar os R$ 1.000,00, caso insira um valor maior que esse no campo "Indenização" (C5_DESCONT), o sistema informará que o valor do desconto é maior que o valor dos produtos. (2) O desconto informado no campo C5_DESCONT "Indenização" (C5_DESCONT) não é considerado na Liberação de Crédito. Por exemplo, se o valor do Limite de Crédito do Cliente é de R$10.000,00, o valor total do Pedido de Venda for de R$15.000,00 e for aplicado um desconto (C5_DESCONT) de R$5.000,00 na liberação o pedido ficará com bloqueio de crédito ,pois será considerado o valor total do Pedido sem o desconto. (3) Para Faturamento Parcial o rateio segue o mesmo cenário documentado no link: (FAT0082_Cálculo_do_Rateio_das_Despesas - MV_RATDESP - MV_TPRTDSP), considere as situações abaixo:
OBS 1: Verificar inclusive se o Cliente utilizado na Venda faz parte de um Grupo de Vendas amarrado à uma Regra de Desconto (A1_GRPVEN)
OBS 2: Para estes casos é necessário possuir Preço de Lista (C6_PRUNIT) trazido do Cadastro do Produto (B1_PRV1) ou da Tabela de Preço (DA1_PRCVEN) Recálculo do pedido utilizando a Regra de Desconto:
O comportamento pode variar de acordo com a configuração do parâmetro: MV_ALTPREC - Para alteração dos preços dos itens do PV T - Sempre altera (padrão) L - Apenas quando não existir liberação ou faturamento para o item F - Apenas se não faturado o o item). Quando há um preço de Lista configurado no Cadastro do Produto (B1_PRV1) ou na Tabela de Preço (DA1_PRCVEN) e o Valor Unitário (C6_PRCVEN) é alterado no Pedido de Vendas, a diferença é automaticamente aplicada como desconto. Este caso em particular é contornável através do parâmetro MV_NDESCTP Rotina FATA100 - Regra de Negócio não possui a função de sugerir desconto automaticamente no Pedido de Vendas. Tem a função de bloquear o Pedido caso alguma das regras do negócio não sejam atendidas. Mais detalhes em FATA100 - Regra de Negócio Quando existirem descontos inseridos nos itens do pedido SC6 (C6_DESCONT e C6_VALDESC) e, o campo C5_TABELA é preenchido com uma tabela de preço que não possui nenhuma regra de desconto cadastrada, todos os itens da SC6 terão seus descontos zerados por não encontrar nenhum desconto válido para aquela tabela preenchida. Observação Caso as opções do Padrão não atendam à necessidade, e seja imprescindível automatizar a regra em sua operação, segue abaixo relação de Pontos de entrada que podem permitir tratar a necessidade ao Faturar: |
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