Função Vincular Cheques de Terceiros a Notas de Débito 

Visão Geral do Programa

Quando é realizado um pagamento a um fornecedor, o meio de pagamento utilizado pode ser um cheque de terceiro, recebido por conta de cobrança efetuada junto a determinado cliente. Pode ocorrer que o cheque endossado ao fornecedor, como forma de pagamento, venha a ser, por diferentes motivos, devolvido pela instituição financeira responsável. Portanto é necessário registrar essa devolução no sistema, para que haja um acompanhamento do cheque, e para que se possa, caso necessário, realizar novo pagamento ao fornecedor, por meio de uma Nota de Débito.

Por meio dessa funcionalidade são apresentados todos os cheques registrados no sistema, que possuem o status de “Endossado” ao Fornecedor da Nota de Débito que está sendo implantada. O usuário pode então selecionar um ou mais cheques que serão vinculados à Nota de Débito em questão. Os cheques vinculados, terão seu status alterado para “Com ND APB Pendente”.

 

Janela Base Vinculação de Cheques de Terceiros 

Objetivo da Tela:

Permitir vincular cheques endossados aos fornecedores, que foram devolvidos pelas instituições financeiras, as Notas de Débito geradas para ressarcir aos fornecedores por conta desses cheques devolvidos.

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