1) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 1473 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF e altere-o para Sim;
2) Clique o botão Salvar e fechar;
3) Acesse a rotina 316, informe o Cliente e um item para incluir no pedido;
4) Na aba (Total)F7, na caixa Despesas rodapé Nota Fiscal, clique Alterar e informe o valor do frete no campo Vl. Frete;
5) Clique F2-Gravar para salvar o pedido;
6) Clique Sim para confirmar a gravação e, em seguida, clique OK ao ser exibida uma mensagem com o número do pedido gravado na posição L - Liberado;
7) Acesse a rotina 1406 para faturar o pedido;
8) Clique Pesquisar, selecione o pedido na planilha e clique Faturar Pedido;
9) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma o Faturamento do Pedido de Venda XXXXXXX?";
10) Informe a Cobrança e clique OK;
11) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Pedido de Venda XXXXXXX faturado com sucesso. Deseja realizar a Emissão da Nota Fiscal?";
12) Acesse a rotina 1452 para emitir a nota,
13) Na aba Notas aprovadas, clique Atualizar, e em seguida, clique Imprimir selecionado(s).
Pronto! A sua nota foi impressa com o valor do frete.