Manutenção Parâmetros Gerais SCO - SCO000TA

Visão Geral do Programa 

Permite definir os parâmetros e padrões para utilização do Módulo de Cobranças Especiais.

Nesta função, devem-se determinar os parâmetros e padrões de utilização do Módulo. A cada alteração efetuada neste parâmetro, é automaticamente atualizado o histórico com informações das alterações efetuadas e quem as alterou.

Atualiza Parâmetros Gerais SCO

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Manutenção Parâmetros Gerais SCO, é possível atualizar os parâmetros gerais do módulo SCO.

  

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Histórico

Por intermédio desta opção, é possível visualizar os dados das últimas alterações efetuadas nestes parâmetros.

  

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Estorno – Motivo Rejeição

Inserir código do Motivo Rejeição padrão a ser apresentado quando executado o estorno de títulos da cobrança especial. 

Estorno – Espec Antec

Inserir código que represente a espécie de documento padrão a ser sugerida quando executado o estorno. 

Estorno – Plano Contas

Inserir código ou nome que represente o Plano de Contas no qual se localiza a conta contábil a ser inserida para contabilizar os valores de Estorno de títulos da cobrança especial. 

Estorno – Conta Ctbl

Inserir número da conta contábil pertencente ao plano de Contas inserido. Esta conta contábil é utilizada para contabilizar os valores de títulos estornados da cobrança especial. 

Estorno – Parametrização – Default / Assumir Direto

Assinalar uma das duas opções determinando a forma de utilização dos parâmetros definidos.

As duas opções disponíveis são:

  • Default – Quando assinalada esta opção, determina que os parâmetros definidos devem sempre ser sugeridos, no entanto, podem ser alterados no momento da utilização deles.

  • Assumir Direto – Quando assinalada esta opção, determina que os parâmetros definidos devem sempre serem assumidos, não sendo permitida a alteração no momento da utilização deles. 

Comissão Retida – Plano de Contas

Inserir código ou nome que represente o Plano de Contas, no qual localiza a conta contábil a ser inserida para contabilizar os valores de Comissão Retida. 

Comissão Retida – Conta Ctbl

Inserir número da conta contábil pertencente ao plano de contas inserido. Esta conta contábil é utilizada para contabilizar os valores de comissão Retida. 

Antecipações – Espéc p/ Título Adm

Inserir a espécie de documento de ligação que será utilizada na criação do título normal para a administradora do cartão.

 




 

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