Para digitar um pedido de origem Balcão Reserva e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:
Digitar Pedido de Venda Balcão Reserva
1) Acesse a rotina 316;
2) Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique no botão para pesquisar o cliente);
3) Na caixa Origem de venda, selecione a opção Balcão Reserva e pressione a tecla F10 de seu teclado;
4) Será aberta uma nova janela. Selecione a Filial e o Tipo Venda igual a 1-Venda normal;
5) Na caixa Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o Plano de pagamento;
6) Caso necessário, na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e informe o desconto do item;
- Se não souber o código dos itens, na aba Tabela(F6), preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar e selecionar o item. Tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto a serem preenchidas e, em seguida, clique OK.
7) Caso queira incluir observações gerais no pedido, selecione aba Total(F7);
8) Para finalizar o pedido, clique o botão F2-Gravar;
10) 10) Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim. A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição gravada, que pode ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.
Efetuar Faturamento da Venda Balcão Reserva
1) Acesse a rotina 1432;
2) Na caixa Origem do pedido, marque a opção Balcão e selecione a Filial Venda;
3) Informe o Nro. Pedido, o Cliente e clique o botão Pesquisar;
4) Selecione o pedido na planilha e clique o botão Faturar,
5) Em seguida, será aberta a rotina 1452-Emitir Documento Fiscal Eletrônico para emissão da nota fiscal.