Rotina 560
1 - Deverá existir dois parâmetros por filial na rotina 132, ‘Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço’, Dica: ‘Se marcado, a rotina 1301 e 3010 ao realizar o cálculo do custo, irá deduzir o valor do PIS/COFINS calculado sobre o valor da nota de serviço’ ; e ‘Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço contábil’, Dica: ‘Se marcado, a rotina 1301 e 3010 ao realizar o cálculo do custo contábil, irá deduzir o valor do PIS/COFINS calculado sobre o valor da nota de serviço’;
2 - Deverá existir um novo parâmetro: ‘Conta de despesa com Serviços’, Dica: Conta para o lançamento dos valores de despesas de notas de serviço das rotinas 3010 e 1301.
Rotina 3010
3 - Na rotina 3010, na tipo entrada tipo I, em uma nova aba, deverá existir uma nova opção para cadastrar uma nota de serviço, baseado na opção de frete nacional já existente. Nesta opção poderá ter ‘N’ notas de serviço para a mesma nota tipo I que está sendo vinculada;
4 - Deverá existir uma opção para criar uma nova nota de serviço com os seguintes campos: ESPECIE(NS),MODELO, NUMERO NOTA,DATA DE EMISSAO, CODIGO FORNECEDOR/TRANSPORTADORA, VALOR TOTAL DO SERVIÇO, TOTAL DO PESO POR NOTA, SÉRIE, CODIGO FISCAL, CODIGO CONTA, OBS. Impostos como: PERC PIS, PERC COFINS, BASE PIS/COFINS; PERC IRRF, PERC ISS, PERC CSRF, PERC INSS;
4.1 - Os percentuais dos impostos deverão ser carregados conforme cadastrado do fornecedor, podendo ser editáveis;
5 - O código conta da nota de serviço deverá ser carregado conforme informado no novo parâmetro da rotina 132 (número 2), sem permitir editar.
6 - Ao informar a nova nota de serviço, deverá apresentar na mesma aba de nota fiscal de serviço, outra aba contendo informações das notas fiscais relacionadas, que poderá ser mais de uma Nota I, conforme ocorre atualmente com o frete, com os seguintes campos: Numero da Nota(NF), Série, código fornecedor da nota NF, valor total, valor do serviço por nota NF;
7 - Deverá existir uma aba com informações do CST PIS/COFINS, com os seguintes campos: Cod. Sit.trib PIS/COFINS, Aliquota PIS, Base PIS, Valor PIS, Aliquota COFINS, Base COFINS, Valor COFINS, que serão carregados conforme alíquotas informadas na nota de serviço ou carregadas do cadastro do fornecedor;
8 - Deverá existir uma aba com informações do contas a pagar;
8.1 - Ao gerar o contas a pagar deverá verificar se existe percentual informado dos impostos (PIS, COFINS, IRRF, ISS, CSRF,INSS), e desdobrar o contas a pagar de acordo com o percentual de cada imposto informado, retirando o valor do imposto que houver do valor total do serviço (conforme ocorre atualmente na rotina 749);
8.2 - Deverá apresentar na tela o contas a pagar desdobrado, com os seguintes campos: Fornecedor (com opção de alterar), código conta (carregar o que está informado no cadastro do fornecedor) , a descrição do imposto (Histórico 2), Valor (não deverá permitir editar), data de vencimento(Editável);
8.3 - Ao gerar os lançamentos dos contas a pagar desdobrado, deverá gerar os lançamentos vinculados ao principal que é o pagamento do serviço;
9 - Ao gravar a nota de serviço deverá gravar a nota com os seguintes campos para registro no livro fiscal: (Estarão listados no histórico da história);
10 - Deverá existir novos campos para armazenar as informações da nota de serviço que poderá ser rateado entre outras notas fiscais conforme ocorre atualmente com o frete;
11 - Ao gravar a nota fiscal de Importação, deverá ratear o valor da nota de serviço por valor/peso entre os itens da(s) nota(s) tipo I relacionada(s), considerando o parâmetro do número 1, considerando ou não o crédito do PIS/COFINS se houver. Atualizando o custo contábil referente à nota tipo N;
11.1 - Deverá existir duas opções nesta nova tela conforme as opções por frete “Total das NS” e “Total peso bruto”, ao marcar a primeira opção o valor da nota de serviço será rateado de acordo com valor dos itens da nota, se marcar a segunda opção o serviço será rateado conforme peso informado no total do serviço pelo peso dos itens da nota de serviço;
12 - Deverá ser gravado na nota de serviço o número transorigem da nota tipo "I", para que se for necessário realizar o cancelamento da nota (nota de serviço) , seja verificado o vínculo que possui com a "I", cancelando a nota tipo "I", para cancelar a tipo de descarga "I";
13 - Ao cancelar a nota tipo I, na rotina 3007, deverá verificar se houve nota(s) de serviço relacionada e cancelar a mesma assim como ocorre no processo do frete;
13.1 - Ao cancelar deverá verificar também o novo campo da PCNFENT.ATUALIZOUCUSTOCONT, se estiver igual a SIM, retorna o custo no cancelamento, se estiver como Nulo ou NÃO, mantém o comportamento atual verificando o parâmetro do estoque em trânsito.