Desdobramento Automático Split - SUP22103
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente serão consideradas as ordens de compra dos materiais que tiverem registro de percentuais de participação de compra para por item X fornecedor.
Depois da execução desta rotina, poderá ser efetuada a elaboração do pedido de compra “automático” SUP22104 (Elaboração Pedido Compra Automático).
Para mais detalhes sobre o “Split de ordens de compra” ver processo Geração Split.
Algumas considerações em relação a função "Processar":
- O processo de "Split de ordens de compra" trata-se de uma rotina automática para designação de fornecedores para ordens de compra de acordo com o percentual de participação de compra registrado para cada fornecedor vinculado ao item.
- Se a empresa não desejar permitir que qualquer usuário com acesso a esta rotina possa também executá-la, existe uma forma de permitir a execução apenas para os usuários registrados como "Compradores" na empresa SUP20174 (Compradores). Neste caso, a rotina de "Split" somente irá considerar as ordens de compras para as quais o usuário estiver registrado como comprador responsável ou então quando se tratar de um usuário registrado como substituto do comprador da ordem de compra SUP20165 (Comprador Substituto).
As ordens consideradas no processamento do "Split" possuem as seguintes características:
- Situação atual igual a "Aberta" ou "Planejada";
- Fornecedor ainda não designado;
- Item deverá possuir percentual de participação de compra;
- Item deverá estar ativo para utilização de rateio de compras;
Caso a empresa tenha parametrizado o sistema com conceito de "termos gerais" negociados com o fornecedor SUP20133 (Termos Gerais Fornecedor), indicado para o item com participação de compras, durante o processamento tais parâmetros serão automaticamente repassados para a ordem de compra juntamente com o código do fornecedor.
São considerados os parâmetros de "lote mínimo" e "lote múltiplo" registrados para o item X fornecedor SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores), para ajuste das quantidades das ordens de compra processadas, com opção somente para ignorar o ajuste no caso das ordens com situação "Planejada" (Ver parâmetros de planejamento de materiais - SUP8770 (Diversos). Primeiramente, é aplicado o percentual de participação de compra do fornecedor para o item e posteriormente é verificado o lote mínimo e por último analisado o lote múltiplo. A quantidade resultante do ajuste, caso ultrapasse a quantidade original, será abatida da próxima ordem de compra a ser processada.
No Split serão desconsideradas as ordens de compra integradas com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única) pois nestes casos a negociação irá ocorrer pelo portal.
Desdobramento Automático Split - SUP22103
Objetivo da tela: | Distribuir as ordens de compra entre os fornecedores participantes do “rateio de compras”, de acordo com o percentual de participação definido para cada fornecedor X item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Comprador | Código do comprador registrado como responsável pelas ordens de compra a serem consideradas no processamento. |
Item | Código de identificação do item registrado na ordem de compra. |
Família | Código da família associada ao item indicado na ordem de compra. |