Preparação da ordem de compra - SUP22091
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este programa possui as principais funções básicas realizadas pelo programa SUP22086, porém de forma mais simplificada, principalmente as informações das cotações onde no SUP510 permite realizar a busca e registro das cotações válidas para então realizar a designação, mantendo o histórico. Já no SUP0350 é registrada direto a cotação que será utilizada na ordem de compra.
Somente o comprador da ordem de compra ou substituto pode alterá-la.
Somente ordens de compra sem pedido podem sofrer alteração por esta tela.
Ordens planejadas, condicional, em processo de tomada de preço ou suspensas também não podem ser alteradas.
Não é permitido realizar a alteração de ordens de compra de consignação. O que indica que uma ordem é de consignação é o grupo ou tipo de despesa igual ao parametrizado no SUP7170(Parâmetros consignação).
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Preparação da ordem de compra - SUP22091
Objetivo da tela: | Permite consultar ordens de compra no geral e efetuar modificação em ordens de compra sem pedido. Inclusive realizar a designação de fornecedores, dentre outros processos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem de compra | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
Situação | Indica a situação da ordem de compra. Aberta; Planejada; Condicional; Suspensa; Tomada de preço. |
Item | Código do item relacionado à ordem de compra. |
Unidade de medida | Código da unidade de medida utilizada, para o controle de estoque do item/emissão da ordem de compra. |
Quantidade Solicitada | Quantidade informada na solicitação do material/ordem de compra. |
Data entrega | Data em que uma programação de entrega em particular deve ser entregue. |
Fornecedor | Código do fornecedor relacionado à ordem de compra. |
Cotação | Número da Cotação de preços. Caso seja informada, não será permitida a modificação dos demais campos, pois os valores dos serão informado conforme o número de cotação informado. |
Fator de conversão | Código do fator de conversão que será utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna. O pedido de compra sempre será emitido na unidade de medida do fornecedor (qtd_solic/fat_conver_unid). |
Moeda | Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço do item. |
Preço unitário | Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida interna do item. |
Data da cotação | Data de referência da cotação que será utilizada para correção de preços de pedidos colocados em moeda forte. |
Tipo cotação | Indica como serão recebidas as informações da cotação a ser considerado na consulta. Telex; Telefone; Carta; Formulário Cotação; Fax. |
Condição de pagamento | Código da condição de pagamento da nota fiscal. |
Modo de embarque | Código que identifica a modalidade de embarque. Exemplo: 01=FOB, 02=CIF |
Índice IPI | Indica o tipo de índice de IPI a ser considerado na ordem de compra. C - Com crédito; I - Isento; O - Outros. |
Alíquota | Percentual de IPI informado para esta ordem de compra. |
Índice ICMS | Tipo de Incidência de ICMS. Crédito; Isento; Outros; Não Tributada; Suspenso; Diferida; Sem Aproveitamento de Crédito. |
Código fiscal | Duas últimas posições do código fiscal. |
Grupo de despesa | Código do grupo de controle de despesas no qual este item é utilizado. Exemplo: Compras para Industrialização.
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Diferença aceitável | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor. O sistema trabalha com a possibilidade de se determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor no momento de sua designação, sendo passível de alteração pelo comprador, para a ordem de compra específica. |
Tipo Entrega | Indica se as entregas deste fornecedor deverão ser específicas para a data prevista para a entrega, ou para a semana, decêndio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra. Dias - A entrega deverá ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra; Semana - A entrega deverá ser efetuada dentro da semana (segunda à domingo) correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra; Decêncio - A entrega deverá ser efetuada dentro do decêndio correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra; Quinzana - A entrega deverá ser efetuada dentro da quinzena correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra; Mês - A entrega deverá ser efetuada dentro do mês correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra. |
Liquidação Automática | Indica se no ato do recebimento desta ordem de compra, esta deve ou não ser considerada como liquidada caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade. Este percentual será o associado à ordem de compra e, na falta deste, será o determinado nos parâmetros do sistema de suprimentos. - A ordem de compra será liquidada somente se a quantidade total já entregue for maior ou igual à (quantidade pedida mais o percentual de tolerância aceitável). - A ordem de compra será liquidada sempre que a quantidade total já entregue estiver de acordo com a quantidade pedida, mais ou menos o percentual de tolerância aceitável). - A ordem de compra somente será liquidada manualmente. |
Beneficiamento | Indica se a ordem de compra trata-se ou não é de beneficiamento. |