Contrato com Fluxo Orçamentário
Objetivo
Aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação
Conceito
Implementar nos módulos de contratos, controle orçamentário e fluxo orçamentário a aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação.
Para cada parcela liberada é gerado um pedido Orçamentário;
Para cada parcela atualizada é gerado um registro fiscal;
Para liberação das parcelas é necessário aprovar o contrato que não é associado a pedido orçamentário
Parametrização
Para uso do módulo de contratos com aprovação através de fluxo orçamentário é necessário incluir o parâmetro 116-PCOCNT com zero no conteúdo.
Configuração de Parâmetros
Cadastro de parâmetros:
Cadastro | Parâmetros |
Código | 116 |
Acesso | PCOCNT |
Conteúdo 1 | 0 |
Conteúdo 2 | |
Descrição do processo
Cadastre o parâmetro 116-PCOCNT de acordo com as informações da imagem abaixo:
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Inclua o fluxo para aprovação de contratos e parcelas:
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Inclua um item orçamentário para aprovação de contratos e outro para parcelas, F5-Item Orçamentário:
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Inclua um contrato conforme abaixo usando a função F6-Incluir:
Informe os dados do contrato, informado 10% para limite de aprovação, campo "Limite Alteração Parcela":
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Informe as seções e então escolha a planilha orçamentária através da função ShF6-Planilha:
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Escolha a planilha orçamentária:
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Confirme a planilha orçamentária:
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Confirme a gravação do contrato:
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Inicie o processo de aprovação do contrato através da função ShF6-Aprovar:
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O contrato ficará com status 'Aprovando' até seja finalizada a aprovação através do fluxo orçamentário:
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Abra a mensagem referente ao contrato gerado através da função F5-Abrir:
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Aprove o fluxo orçamentário:
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Após a última aprovação o fluxo deve conter a mensagem de encerramento conforme abaixo:
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Libere a primeira parcela através da função F4-Liberar:
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Informe o rateio por seção:
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Confirme os rateios, informe a observação do pedido e confirme a gravação:
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Informe pedido único com rateio por filiais:
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Confirme o pedido gerado:
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A parcela liberada já pode ser atualizada através da função F5-Atualizar, pois não atingiu o limite para aprovação:
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Informe o número da nota e confirme a gravação:
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Verifique a nota gerada:
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Libere a segunda parcela:
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Efetue o rateio por seção e informe valor para atingir o limite de aprovação:
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Confirme a alteração de valor:
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Confirme a gravação do pedido:
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Confirme o pedido gerado:
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Ainda não é possível atualizar a parcela, necessário aprovar o fluxo orçamentário:
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Aprove o fluxo orçamentário:
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Verifique se a aprovação foi concluída:
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Atualize a segunda parcela:
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Informe o número da nota e confirme a gravação:
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Verifique a nota gerada:
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Verifique o valor realizado na segunda parcela:
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Verifique as notas geradas no registro fiscal:
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Após a atualização da última parcela, a situação do contrato é atualizada automaticamente para "Fechado":
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Gerando provisão através da função F5-Processar provisão:
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Verificando os lançamentos das provisões referente ao pedido selecionado, função
ShF8-Lancto Provisões:
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Verificando os estornos das provisões referente ao pedido selecionado:
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Verificando quem aprovou o pedido através da função F6-Aprovadores:
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Tabelas Utilizadas | AA2CPARA |
Rotinas Envolvidas | Parâmetro para uso do módulo de contratos com aprovação através do fluxo orçamentário |
Sistemas Operacionais | Windows® |
Tabelas Utilizadas | AA1CNTRC |
Rotinas Envolvidas | Manutenção do contrato |
Sistemas Operacionais | Windows® |
Tabelas Utilizadas | AA1CNTRP |
Rotinas Envolvidas | Manutenção das parcelas do contrato |
Sistemas Operacionais | Windows® |
Campos Criados
Tabela | AA1CNTRC |
Nome do campo | CNTRC_LIMAPR |
Tipo | Number (5,2) |
Descrição | Limite para aprovação da parcela do contrato |
Tabela | AA1CNTRP |
Nome do campo | CNTRP_VALREAL |
Tipo | Number (11,3) |
Descrição | Valor realizado da parcela do contrato |