Campo: | Descrição |
Empresa | Empresa a qual pertence a despesa. |
Empresa origem | Empresa na qual foi gerada a despesa
|
Número AD | Número da apropriação de despesa. |
Código tipo despesa | Código do tipo de despesa o qual se refere a apropriação de despesa.
|
Série NF | Série da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa. |
Sub série NF | Sub série da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa. |
Número NF/DOC | Número da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa.
|
Data emissão | Data de emissão da nota fiscal/documento a qual a apropriação de despesa se refere. |
Data recebimento/entrada | Data de recebimento/entrada na empresa da nota fiscal/documento a qual a apropriação de despesa se refere. |
Código empresa estabelecimento | Código do estabelecimento responsável pela despesa. |
Mês/ano competência | Mês/ano de competência da despesa. |
Baixa adiantamento automática? | Indica a forma de baixa do adiantamento. S - A baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra relacionado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento; N - A baixa ocorre de forma manual, por meio da utilização de ajustes financeiros, tipos de valores, de baixa de adiantamento em AD ou AP, conforme o caso. |
Número pedido compra | Número do pedido de compra ao qual se destina o adiantamento.
|
Data vencimento | Data de vencimento da despesa utilizada nos casos em que a liquidação da despesa é efetuada por meio de pagamento único. |
Código condição pagamento | Código da condição de pagamento utilizada para liquidação da despesa.
|
Código fornecedor | Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa.
|
Depósito/crédito? | Indica o pagamento ou não da despesa por meio de depósito/crédito no banco do fornecedor. |
Código portador | Indica o banco portador do título ao qual se refere à apropriação de despesa.
|
Origem AD | Indica o módulo em que a despesa foi gerada. Exemplos: C - Módulo de Contas a Pagar; S - Módulo de Recebimento de Materiais.
|
Valor total | Valor total da apropriação de despesa. |
Valor saldo | Valor do montante da apropriação de despesa ainda não destinado para pagamento.
|
Código moeda | Código da moeda na qual foi gerada a despesa. |
Lote pagamento | Código do lote de pagamento atribuído a apropriação de despesa.
|
Setor aplicação | Código do setor de aplicação ao qual a apropriação de despesa se refere.
|
Tipo AD | Código do tipo de AD ao qual a apropriação de despesa se refere. Os tipos de AD definem as apropriações de despesa em grupos genéricos. Exemplos: Tipo de despesa - Aquisição de pastilhas de freio; Tipo de AD - Peças automotivas. |
Observação AD | Campo livre destinado a observações referentes a apropriação de despesa. |
AP automática? | Indica geração automática ou não de autorização de pagamento.
|
AP proposta? | Indica inclusão ou não das autorizações de pagamento, geradas automaticamente, na proposta.
|
Complemento documento | Campo livre destinado ao complemento da nota fiscal/documento a qual a apropriação de despesa se refere. |
Observação AP? | Indica inclusão ou não de observações nas autorizações de pagamento geradas automaticamente a partir da apropriação de despesa. |
Ajustes | Indica os ajustes financeiros que serão incluídos na apropriação de despesa, a fim de otimizar o processo de inclusão da mesma (desta forma, somente as telas que realmente serão utilizadas serão abertas). I - Inclusão de impostos; O - Inclusão de outros ajustes financeiros, tipos de valores; A - Inclusão de impostos e outros ajustes financeiros; N - Não inclui ajustes financeiros. |
Aprovação Eletrônica? | Indica permissão para verificar a grade de aprovação na qual a apropriação de despesa se encaixa, alterar aprovantes e enviar e-mail referente à despesa a ser aprovada para os mesmos. |