Tela - Baixa de um Adiantamento ao Fornecedor com Vários Títulos
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Campo: | Descrição |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que realizou os lançamentos de adiantamento ao fornecedor e entrada de mercadoria, onde ao selecionar a filial 99, serão exibidos os lançamentos de todas as filiais. Esta opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. |
Tipo da Localização | Utilizado o campo para que o usuário digite onde o título está armazenado ou arquivado, para que seja realizada a pesquisa, conforme cadastro na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, sendo de acordo com a seleção das opções abaixo: -Exato: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentadas na grid todas as informações que sejam idênticas à localização informada; -Contendo: quando marcada, será realizada a pesquisa e apresentado na grid todas as informações que contenham os mesmos dados informados na localização. |
Tipo Fornecedor | Utilizado para definir os seguintes tipos de fornecedores a serem pesquisados para que a conciliação e baixa sejam realizadas: -Fornecedor Revenda Mercadoria: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados à revenda, ou seja, comercialização, de acordo com o lançamento realizado; -Outros Fornecedores: quando marcada, os lançamentos apresentados na grid Adiantamento ao Fornecedor serão referentes aos fornecedores de produtos voltados ao consumo da empresa, de acordo com o lançamento realizado. |
Período de Lançamento | Utilizado para informar um período de lançamento do título. |
Fornecedor | Utilizado para informar ou selecionar o fornecedor do lançamento de adiantamento a ser pesquisado. |
Período de Emissão | Utilizado para informar o período de emissão do lançamento. |
Período de Vencimento | Utilizado para informar o período de vencimento do título do lançamento. |
Número Nota | Apresenta o número da nota fiscal do lançamento selecionado na grid. |
Número Negociação | Utilizado para informar o número da negociação do lançamento de adiantamento, conforme informado na rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar. |
Número Lançamento | Apresenta o número de lançamento do título selecionado na grid. |
Considerar fornec. principal | Quando marcado, serão apresentados na grid todos os títulos cujos fornecedores possuam como fornecedor principal, o código informado no filtro Fornecedor. |
Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa dos lançamentos e entradas conforme preenchimento dos filtros da rotina. |
Baixar mov. numerário | Utilizado para realizar a baixa dos lançamentos de adiantamento ao fornecedor com movimentação de numerário. |
Baixar com var. cambial | Utilizado para quitar o adiantamento gerando um novo lançamento de variação cambial com o valor da diferença. |
Confirmar | Utilizado para confirmar o processo de conciliação e baixa de títulos pagos adiantado. |
Voltar | Utilizado para retornar a tela inicial da rotina. |
Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |