Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | Patrimonial |
Rotina: | Rotina | Nome Técnico | 3421 | Saída de Bens Patrimoniais |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | 500 | Atualizar Procedure | 560 | Atualizar Banco de Dados |
|
Chamado/Ticket: | HIS.00138.2017 / HIS.01681.2017 |
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Versão/Release: | Rotina 3421 - Versão: 28.00.08.004 Rotina 500 - Versão: 28.00.66.001 Rotina 560 - Versão: 28.00.12.060 |
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhida a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.
- A rotina 3421 deverá permitir informar mais de uma forma de recebimento para a mesma transação no momento do faturamento, caso necessário;
- Deverá habilitar na rotina 3421 tela ‘cabeçalho da nota’ uma grid onde o cliente informe o valor do contas a receber por cobrança;
- Essa grid deverá apresentar as parcelas que são informadas na tela de dados para geração do conta a receber, o campo da cobrança na grid deverá ficar habilitado para informar a cobrança desejada, com opção de pesquisa;
- Ao quebrar o contas a receber por cobrança deverá validar se sua soma corresponde ao valor total da nota fiscal; - A forma de pagamento deverá ser gravada na PCPREST;
- Quando a venda utilizar cobrança de cartão "Crédito ou Debito" deverá gravar na movimentação da pcprest os seguintes dados:
- tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento = 2 - POS;
- CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas – buscar da cobrança do cartão de credito na rotina 522 campo ‘Cliente (bandeira cartão);
- Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito – buscar da rotina 522 campo ‘Bandeira da operadora’ segue os campos aceitos;
01=Visa;
02=Mastercard;
03=American Express;
04=Sorocred;
05=Diners Club;
06=Elo;
07=Hipercard;
08=Aura;
09=Cabal;
99=Outros; - Deverá colocar dentro da grid que será criada para as formas de pagamento onde quando a cobrança seja cartão de crédito seja informado o Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão;
- Quando a opção gravada na cobrança gravada na rotina 522 do campo Forma de pagamento NF-e for "14 - Duplicata Mercantil" deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração. Acredito que podemos usar o campo ‘prest’ da PCPREST;
- As demais opções diferente do especificado no item 1 não deverá enviar ao servidor;
- Deverá colocar a rotina 3421 para gravar o tipo de pagamento conforme descrição abaixo;
-simples remessa/manutenção = ’90 – sem pagamento’ (Gravar na PCNFSAID);
-Devolução = ‘99 - Outros’ (Se gerar contas a receber, gravar na PCPREST = 99, Se não gravar na PCNFSAID = 99);
- Venda = Conforme a cobrança utilizada na venda, pois deverá buscar da rotina 522 as forma de pagamento amarrada a cobrança; - O campo tipo de frete da rotina 3421 deverá apresentar os tipos conforme a tabela abaixo;
- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte; - Deverá criar na rotina 3421 na tela de itens as seguintes opções;
- Bas. Calc. FCP;
- %FCP (percentual do fundo de combate a pobreza);
- VL FCP (Valor do FCP) - deverá calcular automático (Base x alíquota);
- Bas. Calc. FCP ST (valor da base de calculo em relação ao ST);
- %FCP ST (percentual do FCP em relação ao ST);
- VL. FCP ST (valor do FCP em relação ao ST) - deverá calcular automático (Base x alíquota);
Observação: calcular mas deixar alterar.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
3421 - Saída de Bens Patrimoniais | Alteração | Menu Winthor > 3421 |
500 - Atualizar Procedure | Envolvida | Menu Winthor > 500 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu Winthor > 560 |
- Atualize a rotina abaixo para a versão citada ou superior;
Rotina 3421 - Versão: 28.00.08.004
Rotina 500 - Versão: 28.00.66.001
Rotina 560 - Versão: 28.00.12.060
Rotina 500
- Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
-View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
-View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).
Rotina 560
- Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:
-Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
-Tabela Contas a Receber Auto Serviço (PCPRESTECF);
-Tabela de Contas a Receber (PCPREST).
Rotina 3421
- Acesse a rotina 3421 – Saída de Bens Patrimoniais, selecione a opção Nova nota fiscal de saída e clique o botão Avançar;
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- No campo Tipo de Saída selecione uma das opções: Venda ou Devolução;
Observação: a opção Simples Remessa não gera Contas a Receber;
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- Preencha os campos obrigatórios: filial, cliente, Gerar N° NF, Número da nota, Data de emissão, Série, Transportadora, Valor Total da NF e Tipo de Frete;
- Preencha os demais campos conforme necessidade;
- Marque a opção Gerar contas a receber;
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- Na caixa Dados para geração do contas a receber, informe os campos obrigatórios habilitados: Primeiro Vencimento com base, Qtde. parcelas;
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- No campo Código Cobrança clique o botão:
para selecionar um tipo de cobrança já cadastrado na rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança;
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- Selecione um tipo de cobrança conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
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- Caso a opção de código de cobrança seja CART (débito), o campo NSU Tef será habilitado para preenchimento automático de todas as parcelas a serem geradas;
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- Clique o botão Gerar para geração das parcelas;
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- Clique sobre o código de cobrança específico de cada parcela para realizar alteração conforme necessidade;
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- Observação: é possível realizar a geração da nota com diferentes tipos de cobranças;
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- Selecione as parcelas conforme necessidade para realizar a exclusão;
- Clique o botão Excluir;
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- Clique o botão avançar para finalizar o processo de criação do cabeçalho da nota.
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