Objetivo da Funcionalidade

Nesta opção é possível realizar a geração de notas fiscais e envio ao ERP.

Informações de Acesso
Módulo / Caminho:Faturamento / Faturamento / Geração de Notas Fiscais
Utilização da Funcionalidade
  1. Selecione o estabelecimento e o convênio.

  2. Clique em Avançar.
  3. Determine se deve ser gerada uma nota fiscal individual por lote selecionado.
  4. Selecione os lotes para emissão da fatura.

  5. Clique em Avançar.
  6. Informe o protocolo para narrativa.
  7. Selecione a data de vencimento. Para alterar a data de vencimento para os lotes clique no local indicado.
  8. Determine se a nota fiscal deve ser gerada em nome do convênio, pessoa física ou pessoa jurídica.
    1. Caso seja em nome de convênio será gerada de acordo com o convênio das notas.
    2. Caso seja em nome de pessoa física preencha as informações de pessoa.
    3. Caso seja em nome de pessoa jurídica, preencha as informações correspondentes a pessoa jurídica.

  9. Clique no local indicado para localizar um Grupo de Cliente.
  10. Detemine sim ou não para Agente de Retenção.
  11. Determine se a nota é internacional.
  12. Clique em Confirmar.
  13. A nota será gerada.


  14. Caso ocorram problemas no envio ao ERP é possível verificá-los a seguir na tela de log.