VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA
APURAR METAS OBRIGATÓRIAS
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS
INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA
CADASTRAR CAMPANHA SQP
VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO
COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO
EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO
VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316
INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE
VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE
VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento // 13 - Recebimento Mercadoria |
| Caso a nota fiscal esteja Contabilizada na rotina 2130 - Integração Contábil, não deverá ser permitido o cancelamento da mesma. Para mais informações acesse o documento DT Validar Contabilização ao Cancelar Nota. |
Versão: | 1409 - V. 28.04 1436 - V. 28.04 1439 - V. 28.04 1445 - V. 28.04 1463 - V. 28.04 1447 - V. 28.04 1312 - V. 28.04 1316 - V. 28.04 1326 - V. 28.04 |
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GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| No momento da gravação do CT-e na Tabela PCNFSAID, é gravado o valor total das notas que compõem o CT-e. O total das notas é gravado na campo PCNFSAID.VLTOTALNFCOMPOEMCTE. Para mais informações acesse o documento DT Gravar o Total das Notas no CT-e. |
Versão: | 1442 - V. 28.04 1450 - V. 28.04 |
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APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), no cadastro do cliente rotina 302 para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções.. |
Versão: | 300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04 |
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VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Criada a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5. Para mais informações acesse o documento DT Validar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação. |
Versão: | 302 - V. 28.04 316 - V. 28.04 |
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CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
| Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota. Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa. |
Versão: | 560 - V. 28.04 1306 - V.28.04 1322 - V. 28.04 |
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UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
| Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota. Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa.. |
Versão: | 560 - V. 28.04 1306 v. 28.04 1322 v. 28.04 |
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RESTRINGIR CAMPANHA DE BRINDE POR RCA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3320 - Vendas Avançado |
| Ao cadastrar campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, na finalização do registro é permitido cadastro de Proibição ou Exclusividade de campanha para determinados RCA´s. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Campanha de Brinde Por RCA. |
Versão: | 3320 - V. 28.04 |
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compra // 3 - Venda |
| As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha industrial, conforme determina a legislaçã vigente. Para mais informações acesse o documento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.. |
Versão: | 560 - V. 28.04 300 - V. 28.04 |
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda // 19 - CRM |
| Os itens que estiverem em promoções vigentes criadas pelas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 3320 - Cadastrar Brinde Express e 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, passam ser destacados em cor diferenciada na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para mais informações acesse o documento DT Identificar Itens em Promoção. |
Versão: | 316 - V. 28.04 1906 - V. 28.04 |
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VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Criado parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, e, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto esteja marcada, o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo na venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132. Para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações. |
Versão: | 300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04 |
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DT CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
| Criado campo E-mail na rotina 516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor. |
Versão: | 516 - V. 28.04 |
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
| Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para o cálculo da meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida-se a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zerada. Para mais informações acesse o documento DT Apurar Metas Obrigatórias. |
Versão: | 560 - V. 28.04 3309 - V. 28.04 |
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DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
| Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS.. |
Versão: | 560 - V. 28.04 1303 - V. 28.04 1346 - V. 28.04 |
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INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
| Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe/peencha o valor. Para mais informações acesse o documento DT Informar Base de IPI na Nota Fiscal de Simples Remessa.. |
Versão: | 560 - V. 28.04 1322 - V. 28.04 |
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CADASTRAR CAMPANHA SQP
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
| Agora é realizada a aplicação de desconto por quantidade vendida de produtos de Sub-Categoria diferentes, não se aplicando por quantidade vendida por produto e sim por variedades de itens da mesma sub-categoria vendida. Otimizando o cadastro da campanha de desconto em massa, facilitando este cadastro em grupo na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Campanha SQP. |
Versão: | 300 - V. 28.04 316 - V. 28.04 3306 - V. 28.04 2596 - V. 28.04 |
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VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 25 - Integrações |
| Criado parâmetro 4019 - Importar o pedido de venda fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Caso esteja marcado como Sim, é permitida importação do pedido fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Para mais informações acesse o documento DT Validar Horário de Importação. |
Versão: | 300 - V. 28.04 |
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COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Validação do parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, o WinThor calcula a comissão do operador dos itens na venda. Caso contrário, se marcado como Não, o sistema calcula a comissão do operador do Cabeçalho da venda automaticamente. Para mais informações acesse o documento DT Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente Por Item. |
Versão: | 300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04 1303 - V. 28.04 |
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APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido e a Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o cálculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. |
Versão: | Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior: 300 - V. 28.222.01 560 - V. 28.12.121 302 - V. 28.16.01 316 - V. 28.149.01 336 - V. 28.125.01 |
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CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento / 3 - Venda |
| A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária. O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_CST_Para_Cliente_Consumidor_Final.. |
Versão: | Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior: 300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 514 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04 |
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PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 25 - Integrações |
| Criada a opção Excluir Itens Selecionados na rotina 2596 - Integração Dados Externos. Assim, no ato da importação do pedido de venda é permitida a exclusão de itens do pedido otimizando a usabilidade da rotina. Para mais informações acesse o documento DT Pemitir Excluir Item do Pedido no Ato da Importação. |
Versão: | 2596 - V. 28.04 |
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EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação. |
Versão: | 1450 - V. 28.04 |
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VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Agora é permitido definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para mais informações acesse o documento DT Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na Rotina 316. |
Versão: | 316 - V. 28.04 |
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INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
| Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo. Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente. |
Versão: | 1303 - V. 28.04 |
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VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE
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