Situación/Requisito: | Cuando se registra una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) en moneda diferente de Pesos, con una TES que está configurada para aceptar cantidades en cero, que actualice stock y financiero, guarda erróneo el costo de pesos (D2_CUSTO1). El costo en Pesos (D2_CUSTO1) debe ser guardado con la conversión a moneda Pesos de acuerdo al tipo de cambios registrado en la Nota de Crédito de Proveedor. |
Solución/Implementación: | Se realiza corrección en rutina LOCXNF en función NfGravaCusto, se modifica guardado de valor de costo (D2_CUSTO1), para que sea convertido utilizando la función xMoeda, para moneda 1 de acuerdo a tasa (F2_TXMOEDA) indicada en la Nota de Crédito de Proveedor. Generación de Nota de Crédito de Proveedor: - Ingresar al módulo SIGACOM (Compras) al menú Actualizaciones - Movimientos - Nota Cred/Debito.
- Seleccionar opción Abono en pregunta ¿Tipo De Factura?.
- Indicar Moneda diferente de Pesos.
- Indicar Tasa Moneda.
- En el detalle de la Nota de Crédito indicar Producto, Valor Unit, Valor Total y Tipo Salida (Utilizar una TES que permita cantidades en cero):
Consulta de Kardex Diario: - Ingresar al módulo SIGAEST (Stock/Costos) al menú Consultas - Archivos - Kardex Diario.
- Indicar los parámetros y seleccionar opción Moneda 1 en pregunta ¿Que Moneda?.
- Seleccionar el producto indicado en la Nota de Crédito de Proveedor y presionar Consultar.
- Validar que los importes del producto que fueron generados por Notas de Crédito de Proveedor en moneda diferente de Pesos se muestren con la conversión correcta de acuerdo a la tasa de moneda del documento.
|