Exclusão de Orçamentos de Pedido de Venda gerados no ambiente Faturamento
Esta rotina efetua a exclusão de orçamento de pedido somente se a nota fiscal de saída não tiver sido emitida pelo Faturamento. Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem: "Este Pedido possui pedidos de venda finalizados, favor efetuar o cancelamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) a este pedido de vendas, para depois efetuar o cancelamento das reservas e dos orçamentos.".
Portanto, se a nota fiscal de saída tiver sido emitida pelo ambiente Faturamento, o orçamento correspondente não poderá ser excluído. Primeiramente, a nota fiscal deverá ser cancelada, para que depois seja efetuada a exclusão das reservas e dos orçamentos nesta rotina.
México
Permite a geração de lançamentos contábeis on-line.
Procedimentos
Para excluir as notas fiscais, orçamentos ou pedidos:
1. Em Exclusão de Nota Fiscal/Orçamento/Pedido, será apresentada a relação de todas as notas fiscais, orçamentos e pedidos cadastrados.
2. Selecione a nota fiscal ou orçamento que deseja excluir. Em seguida, escolha a opção Excluir NF/Orc..
Será apresentada a janela de exclusão de Notas Fiscais/Orçamentos, em que são visualizadas todas as informações para que não seja efetuada uma exclusão equivocada.
Nessa tela, será apresentada a relação dos itens da nota fiscal ou orçamento que serão excluídos.
3. Confira os dados e confirme a exclusão.
Importante: Se a configuração definir que o usuário for fiscal, a exclusão da nota fiscal poderá ser feita apenas se for correspondente ao último cupom fiscal, conforme ICMS 156/98. |
Veja Também
- Anulação de Nota Fiscal (LOJA140 - SIGALOJA)
- Cancelamento de NF/Orc (LOJA140 - SIGALOJA)
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