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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Franquias e Redes

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:Fiscal
Função:Nota Fiscal
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARLIVE-3701


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a nota de devolução for gerada a partir de um CF-e ou NFC-e, será necessário a criação da tag <refNFE>, sendo preenchida corretamente com a chave de acesso do cupom referenciado desde seja do tipo CF-e ou NFC-e.

Atualmente na troca oriunda do PDV (cupom fiscal) a tag <refNFE> (grupo BA02) não é preenchida, sendo identificado com informação como um cupom do tipo PAF-ECF (2D) e assim apresentando falha na transmissão do XML da Nota Fiscal à Sefaz, exemplo:

Entretanto, deveria apresentar da seguinte forma:


03. SOLUÇÃO

De acordo com a NT 2015.002 a tag <refNFE> (grupo BA02) deverá aceitar a referência dos modelos eletrônicos: 59 Cupom Fiscal e-SAT / 65 NFC-e:

"Aceitar a Chave de Acesso referenciada do documento fiscal “SAT-CF-e”, modelo 59 (RV: BA02-20) ".

Modelos atendidos para gerar a tag <refNFE> (grupo BA02): 55, 65, 59:


Quando editar um nota fiscal gerada a partir de uma troca, os dados do documento de origem deverão ser apresentados na opção “Documento Referenciado” na tela de Manutenção de Documento Fiscal Referenciado com os campos:


Modelo 65 (NFC-e):

  • Tipo de Documento -> Preenchido com NFC-e;
  • Modelo -> 65, conforme modelo de documento mediante SEFAZ;
  • Série -> Conforme campo de numeração de série configurado no cupom fiscal;
  • Numero -> Conforme campo número do cupom fiscal;
  • Data Emissão -> Conforme data e hora do cupom fiscal.


Modelo 59 (SAT):

  • Tipo de Documento -> Preenchido com SAT;
  • Modelo -> 59, conforme modelo de documento mediante SEFAZ;
  • Série -> Opcional, podendo ou não informar o valor da série configurado no cupom fiscal;
  • Numero -> Conforme campo número do cupom fiscal;
  • Data Emissão -> Conforme data e hora do cupom fiscal.


Para ambos os modelos, o número do cupom fiscal bem como a chave de acesso, deverão sempre ser informadas:


Exemplo de geração


Nota Fiscal de Devolução a partir de cupom de troca, passo a passo com geração de XML da NF-e

Na rotina de Nota Fiscal, localizar alguma troca enviada pelo ponto de venda pendente (aberta) de nota fiscal.

Clicar em Selecionar, opção de Gerar Nota Fiscal Unificada.

Validar as informações da nota fiscal apresentada, inclusive quais cupons foram referenciados.

Estando a nota validada com as informações corretas, clicar em Gerar Nota Fiscal.

Durante a geração da nota fiscal, o sistema solicitará a exportação do documento, onde será gerado o XML da NF-e

Validar a tag <refNFE> (grupo BA02) após a exportação local do arquivo XML da NF-e

  

Arquivo XML visualizado em editor de texto


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

É necessário para utilização da nova funcionalidade a utilização do Rede & Franquias versão 6.5.50.0 ou superior.


IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS