01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras. | ||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 11939319. | ||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11752. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar generar un documento de entrada de tipo FOB surge el error log: "variable does not exist ARATCC on GRAVASEV(LOCXNF.PRW)".
03. SOLUCIÓN
Se da el tratamiento pertinente, ahora valida la existencia de las variables AColsSEV y aRatCC, en caso de no estar declaradas, se crea un arreglo.
Configuraciones Previas:
- A través del módulo Configurador –SIGACFG (Entorno | Archivos), debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
- MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
- MV_MULNATP = .T. (Utilizado para identificar si el titulo utiliza múltiples modalidades en cuentas por pagar).
- A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas.
- A través de la rutina Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un tipo de entrada para utilizar en las pruebas.
- A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
- A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar una Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
- A través de la rutina Despachos (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) realizamos lo siguiente:
- Ingresamos un documento de tipo FOB.
- Indicamos el ítem seleccionando como documento de origen la Purchase Order ingresado en el paso anterior.
Flujo de Aceptación:
- A través de la rutina Despachos (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) realiza el siguiente proceso:
- Se posiciona sobre el registro previamente dado de alta.
- En la pestaña "Otras acciones" selecciona la opción Generación de documento.
- Ya dentro de la segunda pantalla, de clic en la opción "Generar Doc. Entrada FOB".
- Verificar que el documento sea generado de manera satisfactoria.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
- documento_tecnico
- mercado_internacional
- mi
- linea_protheus
- protheus_backoffice
- backoffice
- protheus
- totvs_backoffice
- base_conocimiento
- squad_sur
- squad_dmicns
- 11939319
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- argentina
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