01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição |
Módulo: | 41 - Material de Construção |
País: | Brasil |
Ticket: | DDLEGFIN-2529 |
Requisito/Story/Issue: | DDLEGFIN-2529 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Se for uma operação de transferência entre filiais (que a nota de saída tenha sido TV10 e filiais da mesma empresa), trazer o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 como valor default.
Caso não seja uma operação de transferência entre filiais, PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V', será utilizado o CFOP de venda. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), deve desativar a aba 'Contas a receber'.
Na gravação da entrada de devolução deve gravar a contrapartida no PCLANC. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), deve habilitar a aba 'Contas a receber';
03. SOLUÇÃO
Para operação de transferência entre filiais (filiais da mesma empresa) (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default e a descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. foi criada nos detalhes do item. Para operação PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='V': Será utilizado o CFOP de Venda. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Sim), desativar a aba 'Contas a receber'. é desativada. Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP=Não), a aba 'Contas a receber' é habilitada.
1- Acesse a rotina 4113 - Devolução de cliente a partir da versão 30.4.00.035 ou versão superior;
2 - Clicar em Novo, preencher os campos Filial, Data de entrada, Tipo de entrada, Motivo da devolução, Cliente, conforme necessidade;
3 - Selecionar a Nota Fiscal de Venda que será realizada o processo de Devolução;
Observações:
- Caso tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'S'), a aba 'Contas a receber', é desabilitada;
- Caso não tenha movimentado o contas a pagar (PCPEDC.GERACP = 'N'), a aba 'Contas a receber', deve estar habilitada;
4 - Ao incluir o item, caso seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='N'), o CFOP e CST de devolução de transferência registrado na 514 será utilizado como valor default;
5 - A descrição Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. será exibida nos detalhes do item;
6 - Caso não seja uma operação de transferência entre filiais (PCPEDC.USACFOPVENDANATV10='S'), será utilizado o CFOP de Venda;
7 - A descrição Será utilizado o CFOP de Venda. será exibida nos detalhes do item;
Observação:
As descrições Será utilizado o CFOP de Devolução de Transferência. e Será utilizado o CFOP de Venda., serão exibidas somente em operações TV10.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?