Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo;
2) Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade;
3) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar;
Observação: ao marcar a opção Complementar, o campo Nr. Transação Venda Origem ficará habilitado.
4) Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique o botão F3 - Pesquisar;
5) Na aba Produto, clique duas vezes com o mouse o produto desejado;
6) Na tela Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade;
7) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%);
8) Clique o botão Confirmar;
9) Em seguida, clique o botão Complemento;
10) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar,
Observação: na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/xxxx deve conter a data específica da sua nota.
11) Pressione o botão Gravar e feche a rotina.