01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
Módulo: | 21 - CONTÁBIL |
Função: | PENDÊNCIA INTEGRAÇÃO / CONTA DE BANCO |
Ticket: | 17797046 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDCONT-13683 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao configurar na rotina 2129 o Fato Gerador 2 na aba "Contas para Contabilização" a flag "Totalizar todos" como "SIM" para conta de Crédito ou Débito, ao buscar o lançamento na rotina 2130 não estava sendo demonstrado o "Centro de Receita do lançamento Gerencial" do lançamento.
03. SOLUÇÃO
Foi realizado o ajuste para quando há uma configuração na rotina 2129 "Totalizar todos" como 'SIM' ao selecionar o lançamento na rotina 2130 mostrar o Centro de Receita do Lançamento.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para trazer o Centro de Receita do Lançamento na rotina 2130 é necessário realizar uma série de parametrizações:
- Na rotina 500 - Atualizar Procedure de consolidação de receita (SP _CONSOLIDAR RECEITA);
- Na rotina 132- Parâmetros da Presidência o parâmetro 4153 - Utiliza Centro de Receita deve ser marcada como "SIM" e o parâmetro 4154 - Classificação de Centro de Receita deve ser configurado preferencialmente por "Supervisor/RCA"
- Na rotina 581 -Cadastrar Centro de Custo/Receita é necessário configurar o Centro de Receita e vincular um Supervisor/RCA ao Centro de Receita.
- Na rotina 2104 -Cadastro de Plano de Contas deve ser parametrizado contas para Débito e Crédito que estejam marcado "Utiliza Centro de Receita".
Após essas configurações é necessário realizar um pedido de venda na rotina 316 do tipo TV1 para o RCA vinculado ao supervisor configurado na rotina 4154. Após finalizar o pedido é necessário realizar a aprovação da nota na rotina 1452 de emissão do documento fiscal.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
O que fazer para contabilizar Centro de Receita