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Encargos no Pagamento de Autônomos

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Cenário:

Quando o cliente lança no financeiro uma nota fiscal para autônomo, já poderá informar o INSS retido, nesse exemplo, já foi destacado o valor de teto do INSS.

Então, executa a integração via rotina geração de dados SEFIP (FINA402A), que envia para o SIGAGPE somente a verba de provento id.0218, que é o valor bruto da prestação do serviço, não leva os valores dos impostos já retidos no financeiro.

Quando na folha é executado o Cálculo Mensal, apuramos os encargos como INSS e IR, pois possuímos somente a verba de provento, fazendo com que os encargos fiquem divergentes, na folha um determinado valor e no financeiro outro valor.

Executar o processo dessa forma, gera diferenças de valores para a DIRF, pois no SIGAGPE o valor do INSS será calculado, sendo que no financeiro já foi recolhido o teto.

A forma correta é informar na folha também os valores de INSS que foram inseridos no financeiro por meio da verba de id.0064 INSS.

Passo a passo:

Foi aberta uma FNC de melhoria chamado: TUWPUZ para que na integração seja transportado também para a folha de pagamento os valores de encargos lançados via financeiro.

Observações:

Solicitação de melhoria na rotina de geração de dados para a SEFIP ( Rotina FINA402) para poder informar além da verba de id. 0218 também transporte as verbas de INSS/IR para os lançamentos mensais (SRC).