Árvore de páginas


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Comércio Exterior

Linha de Produto:

  Linha Protheus

Segmento:

Backoffice SP 

Módulo:EASY IMPORT CONTROL (SIGAEIC)
Função:NF DE DESPESAS (EICDI158)
Ticket:20524320
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DTRADE-10266


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a geração da nota fiscal de despesas EICDI158 utilizando a pergunta de Agrupar as Despesas por Fornecedor igual a Sim, quando seleciona duas ou mais despesas, é demonstrado em tela o valor total da nota referente a todas despesas, porém o sistema gera o documento de entrada apenas para uma despesa.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuado o ajuste para a pergunta de agrupar despesas por fornecedor igual a Sim, para que quando selecionada, o sistema agrupe e gere corretamente a Nota Fiscal com os valores totais das despesas agrupadas. O problema ocorria devido a ordenação dos registros agrupados no momento de preencher as informações da nota fiscal a ser gerada. Ao corrigir a ordenação dos registros, a nota passou a contemplar todas as despesas agrupadas corretamente, gerando a nota corretamente no Compras.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica