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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Pedido de Venda
  3. Tela Complemento Tributos 
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Configuração e cadastros
  5. Tabelas utilizadas

Índice
excludeCONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Disponibilizada nova tela de complemento de tributos, onde será possível gerar títulos e Guias de pagamentos dos complementos de tributos. 

...

CampoDescrição
CIP_FILIALFilial
CIP_PEDIDO Pedido de Venda
CIP_ITEMItem do pedido
CIP_PRODUTOProduto Pedido
CIP_DOCORIDoc. Origem
CIP_SERORISerie Origem
CIP_ITORIItem Origem
CIP_CLIENTCliente
CIP_LOJA Loja
CIP_VLTRIBVlr. Tributo
CIP_TPIMPTp. Complemento

Tela de Filial ao incluir (Procedimento para desabilitar): 

Image Removed

Caso não queira a exibição da tela de filial acima, pode-se desabilitar na seguinte opção:

Image Removed

Clique na engrenagem no canto superior direito. Depois clique em Filial:

Image Removed

Clique em "não" abaixo de Perguntar Filial.

Inclusão:


Podemos incluir complemento dos seguintes tipos:

...

TipoDescrição
01

ICMS Próprio

02

FECP Próprio

03

ICMS ST

04

FECP ST

05

ICMS Complementar

06

FECP Complementar

07

DIFAL Origem

08

FECP DIFAL Origem

09

DIFAL Destino

10

FECP DIFAL Destino


04. 

...

CONFIGURAÇÕES E

...

CADASTROS

Totvs custom tabs box
tabsFECP ICMS Próprio e FECP-ST,Difal e FECP Comp. e Valor FECP
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

O FECP deverá ser configurado pela rotina FISA080- UFXUF:

UF Origem

UF Destino

Aliq FECP

TES:

ISEN FECP = Não

A nota fiscal complementar do FECP - ICMS Próprio deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar:

Valor Unitário

Valor Total

CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)


TES:

Calcula ICMS = Sim

L. Fiscal ICMS = Tributado

Agrega Valor = Não


Para nota fiscal Complementar FECP ICMS-ST, deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar:

Valor Unitário

Valor Total

CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)


TES:

Calcula ICMS = Não

L. Fiscal ICMS = Zerado

Agrega Valor = NãoSIM

Agrega Solid = Simnão

Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido

Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim


Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso2

1) Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Faturamento -> Atualizações -> Pedidos -> Pedido de Venda.

2) Selecionar o tipo "I=Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo do Pedido.

3) Preencher as demais informações do cabeçalho do Pedido de venda normalmente.

4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se aplicável) devidamente configurados.

5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Ao editar o campo "N.F. Original", pressione a tecla <F4> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas.

6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "N.F. Original""Serie Orig." e "It.Doc. Orig". serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente.

7) Preencher os valores a serem complementados nos campos:

    • CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)

8) Confirmar a inclusão do pedido de venda e efetuar os procedimentos de faturamento do pedido de venda e de transmissão à SEFAZ normalmente.

...