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Manutenção Prestador Caixa Único
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– hpp.
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healthProviderSingleAccount
Visão Geral
Este programa tem por objetivo efetuar o cadastro dos prestadores, pessoa jurídica, que receberão os valores que são distribuídos entre outros prestadores, pessoa física, onde cada prestador pessoa física, recebe um percentual sobre o valor total. O somatório do percentual de pagamento dos prestadores pessoa física, participantes do caixa único, deve, obrigatoriamente, ser igual a 100% , para permitir a inclusão/alteração dos registros. Este processo é chamado de caixa único.
Parametrização Necessária e Processo
- Na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y), na tela de “Informações Complementares [3/3]”, o campo “Prestador Caixa Unico”, deve ser “SIM”.
- Cadastrar Cadastre os prestadores que receberão a distribuição dos valores, por meio do programa "Manutenção Prestador Caixa Único"(HPPhpp.ViewProviderSingleAccounthealthProviderSingleAccount).
Executar Execute o cálculo do pagamento do prestador, por meio do programa "Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)" ou "Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW"(DTVW17AA).
Na "Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores"(PP0410D),
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o programa de previsão/cálculo do pagamento de prestadores (PP0410O), efetua o cálculo do caixa único da seguinte forma:
- Ao final do cálculo da produção da pessoa jurídica, sempre que for identificado que o prestador é um caixa único, e o que o valor do título normal (tipo do título = “NO”), é igual, ou superior, ao valor mínimo para o cálculo, será gerado um evento de desconto (Classe “D”), que está parametrizado na manutenção de prestadores caixa único, com o valor liquido do título. Também , será é gerado um evento de crédito (Classe “E”), para cada prestador relacionado ao caixa único, respeitando o percentual de pagamento parametrizado para cada um deles.
- Os eventos (desconto/crédito), gerados para efetuar o pagamento do caixa único, são incluídos sem considerar movimentos (procedimentos/insumos) e estrutura de plano (modalidade, plano, tipo de plano e módulo).
- Será gerado um título para cada prestador pessoa física, contendo apenas o evento do crédito do caixa único, respeitando a parametrização de imposto existente para o prestador.
- O título, da pessoa jurídica, ficará fica relacionado aos títulos da pessoa física.
- Na simulação/previsão do pagamento não será é considerada a parametrização de caixa único.
- Caso esteja sendo executado o pagamento através por meio de "FATURA", e existir parametrização para pagamento de caixa único, será é necessário executar novamente o processo de cálculo do pagamento do prestador, utilizando a opção por "PERIODO", para que os movimentos extras, criados para efetuar o pagamento dos prestadores "PF", sejam calculados, ficando a critério do usuário, selecionar apenas o evento para pagamento do caixa único para a sua geração do mesmo.
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No programa de "descálculo" do pagamento de prestadores, serão são considerados todos os títulos relacionados ao caixa único, para efetuar a exclusão dos eventos de desconto/créditos gerados para efetuar o pagamento do caixa único.
Objetivo da tela: | Tela para cadastrar os prestadores pessoa jurídica e pessoa física que receberão, conforme conceito de caixa único. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação | Descrição |
Ao selecionar os dados do filtro, deve-se teclar em “Aplicar” para que sejam mostrados os regsitros.
Limpa os dados dos filtros.
Utilizado para consultar os dados de um registro.
Utilizado para incluir um registro.
Utilizado para alterar um registro.
Detalhar | Utilizado para consultar os dados de um registro. Esta função é acessada através do link na descrição do campo "Prestador Pessoa Jurídica" do registro. |
Adicionar | Utilizado para incluir um registro. |
Editar | Utilizado para alterar um registro. Esta função é acessada através do ícone de edição na coluna de ações do registro. |
Excluir | Utilizado para remover um registro. Esta função é acessada através do ícone de exclusão na coluna de ações do registro. |
Busca | Utilizado para realizar uma busca por registros através do código ou da descrição dos mesmos. |
Busca Avançada | Acessa a busca avançada de registros., onde uma nova tela deve ser aberta com as opções de realizar a busca por "Unidade Prestador inicial", "Unidade Prestador Final", "Código Prestador inicial", "Código Prestador Final" e "Descrição Prestador". |
Tela de edição:
Informações | ||
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O botão para adicionar novos prestadores, somente será exibido quando ainda não existir títulos para o prestador da regra no período de vigência da mesma. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição |
Unidade | Informar o código da unidade do prestador de pagamento, pessoa jurídica, para associar os prestadores caixa único. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B). |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento, pessoa jurídica, para associar os prestadores caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). |
Data Vigência Inicial | Informar a data inicial que este registro passa a ter validade. Esta data será validada com a data da produção do cálculo do pagamento do prestador e caso a "Data inicial", seja "MAIOR", que a data da produção, o registro será ignorado. |
Data Vigência Final | Informar a data "FINAL" que termina a validade do registro. Esta data é validada com a data da produção do cálculo do pagamento do prestador e caso a "Data final", seja "MENOR", que a data da produção, o registro será ignorado. |
Evento Desconto | Informar o código do evento de desconto do prestador pessoa jurídica. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C) e na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). |
Valor Mínimo Cálculo | Informar o valor mínimo para que haja o desconto do caixa único. Caso contrário, não é gerado o desconto. |
Unidade PF | Informar o código da unidade do prestador de pagamento, pessoa física, para creditar o valor do caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B). |
Prestador PF | Informar o código do prestador de pagamento, pessoa física, para creditar o valor do caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). |
Ev. Pagto (PF) ou Evento Pagamento (PF) | Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimentos realizados a contratos de pessoas físicas. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D). |
Ev. Pagto (PJ) ou Evento Pagamento (PJ) | Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimentos realizados a contratos de pessoas jurídicas. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D). |
Ev. Pagto. (Benef) ou Evento Pagamento (Beneficente) | Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimento realizados a contratos beneficente. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D). |
Ev. Rateio Desconto | Informar o código do evento de desconto do prestador, para lançar os valores de desconto para o prestador. O valor é rateado entre os prestadores. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D). |
Pagamento % | Informar o percentual a ser aplicado ao valor para gerar o evento de crédito do prestador. |
Editar | Utilizado para alterar um registro. Esta função é acessada através do ícone de edição na coluna de ações do registro. |
Excluir | Utilizado para remover um registro. Esta função é acessada através do ícone de exclusão na coluna de ações do |
registro. | |
Cancelar | Utilizado para retornar à tela anterior ou cancelar alteração. |
Salvar / Finalizar | Efetiva a inclusão |
ou alteração |
do registro. | |
Continuar | Avança para a próxima tela de edição do registro |
Voltar | Volta para a tela anterior de edição do registro |
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