Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180
Visão Geral do Programa
Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual.
Nessa função, todos os prestadores de serviço pessoa jurídica possuem campos para informação dos valores pagos, como o número de série e documento (extraídos da Nota Fiscal de Prestação de Serviços), o estabelecimento no qual o serviço foi prestado, a data de pagamento do prestador – importante para o recolhimento do Imposto de Renda (que deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente), o devido código de retenção de Imposto de Renda (a tabela de códigos de retenção vêm inicializada pela DATASUL, possuindo o usuário condições de incluir os códigos através do procedimento Incluir Código de Retenção – programa disponível somente na função Zoom do código de retenção), além dos valores pagos ao prestador (valor bruto, os valores de imposto de renda retido).
Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica
Objetivo da tela: | Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | É apresentada a janela Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica (FP2180A), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica. |
Eliminar | É possível eliminar o movimento selecionado. |
Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180A
Objetivo da tela: | Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data de Referência | Data de referência para a movimentação de prestação de serviços. |
Série / Número Documento | Série e o número do documento emitido pelo prestador de serviços. |
Estabelecimento | Código do estabelecimento no qual foram realizadas os serviços da prestadora em questão. |
Data Pgto Prestador | Data do efetivo pagamento do prestador de serviço, a ser considerada para a geração das informações DIRF para o ano de referência da mesma. Esta data influência no recolhimento do IRF. |
Serviço Desonerado | Permite aplicar o percentual do encargo de retenção que está marcado como “Desoneração Lei nº 12.546”, caso contrário, é aplicado o percentual do encargo de retenção que não está parametrizado como desonerado. |
Retenção | Código de retenção do I.R.F. referente ao prestador de serviços selecionado. Este código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal. |
Valor Bruto | Valor total das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. |
Valor IRF Retido | Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. |
% Imposto | Percentual de imposto. |
Outras deduções | Valor pertinente a outras deduções efetuadas no valor do serviço realizado pelo prestador. |
Base INSS | Valor pertinente a outras deduções efetuadas no valor do serviço realizado pelo prestador. |
Valor INSS Retido | Valor INSS retido para o prestador de serviço. |
Retenção CSLL | Código de retenção correspondente ao recolhimento do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
% CSLL | Percentual de retenção do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
CSLL | Valor de retenção do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
Retenção PIS | Código de retenção correspondente ao recolhimento do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
% PIS | Percentual de retenção do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
PIS | Valor de retenção do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
Retenção COFINS | Código de retenção correspondente ao recolhimento da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
% COFINS | Percentual de retenção da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
COFINS | Valor de retenção da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. |
Total CSLL/PIS/COFINS | Valor total retido de CSLL, PIS e COFINS sobre o valor bruto das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. |
Valor Líquido | Valor liquido total das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. |
Espécie Documento | Código correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo Contas a Pagar. |
Tipo Despesa Tipo Fluxo | Código do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço. |
Centro Custo | Código de centro de custo referente ao serviço prestado. |
Unidade Negócio | Código da unidade de negócio no qual as receitas do serviço realizado pelo prestador de serviço deverão ser vinculadas. |
Base INSS Cooperativa | Exibe a base do INSS para empresas previamente identificadas como cooperativa. |
Integra Contas a Pagar | Determina que a informação do lançamento de pagamento realizado será integrado com o módulo Contas a Pagar. |
Data Integração | Exibe a data de integração com o módulo Contas a Pagar. |
Número Integração | Exibe o número da integração efetuada com o módulo de Contas a Pagar. |
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