01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Uruguay | ||||||||||||||||||||
Ticket: | 11383590 | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10979 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una Factura de entrada(MATA101N) con un "Proveedor" que no tiene "Condición de Pago asociada", al seleccionar una desde la consulta estándar y no realizar una tabulación , el sistema genera el título "financiero con valor 0".
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes al fuente para que el sistema valide el contenido del array de títulos financieros.
- A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), crear "Proveedor".
- Mediante la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir "TES de Entrada" que genere "título financiero".
- Por medio de la rutina "Producto", en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), agregar un producto.
- En la rutina de "Condiciones de pago" (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - MATA360), registrar una condición de pago del tipo "contado".
Factura de Entrada (MATA101N)
A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), agregar un Factura.
- Informar los campos solicitados en el encabezado de la factura.
- En la sección de ítems informar los campos: producto y TES configuradas previamente; asignar una cantidad y valor total.
- Ingresar a la pestaña "Títulos" y usar la consulta estándar en el campo "condición".
- A continuación, se muestra una tabla con la condición de pago configurada previamente; seleccionar y presionar el botón "Aceptar".
- Una vez cerrada la ventana seleccionar la pestaña "Totales" presionar botón "Grabar".
- El sistema debe mostrar una alerta indicando que hay inconsistencias en los valores financieros.
- Cerrar la alerta y seleccionar el campo de "condición de pago" en la pestaña "Títulos" verificar:
- La generación automática del título correspondiente.
- Grabar la factura, ya no se debe mostrar la alerta.
- Una vez finalizado el proceso de guardado, ingresar a la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en "SIGAFIN/Actualizaciones/Cuentas Por Pagar":
- Buscar el título recién generado.
- Visualizar el registro y validar que no se muestren inconsistencias.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
- documento_tecnico
- totvs_backoffice
- backoffice
- servicios
- protheus
- version_12_1_17
- version_12_1_23
- version_12_1_25
- version_12_1_27
- sigacom
- compras
- factura_entrada
- locxnf
- locxnf2
- locxarg
- locxbol
- mi
- mercado_internacional
- locxcol
- locxmex
- locxper
- locxdom
- condicion_pago
- dmicns_10979
- 11383590
- validacion
- mata101n
- uru
- uruguay
- linea_protheus
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